这个你们是可以抵扣进项税额。
老师,我司为一般纳税人,购买一辆公司用小车,对方开具机动车发票,这个可以抵扣进项税吗?
老师,你好!我们公司是一般纳税人,买了汽车开回增值税专用发票,我们公司的进项比较多,购买的汽车不想抵扣,我该如何做账?
老师你好,我这边买个一个轿车,我们是一般纳税人,可以抵扣进项的对吗?还有购车发票所有联是不是都需要该发票专用章?
你好我这边是一般纳税人我公司购买了一辆汽车收到机动车销售统一发票(发票联抵扣联报税联)含税价格是670800元税额是77171.68元这张购车的发票可以作为进项抵扣吗
我们一般纳税人进项就只有电费,公司购入小车有增值税专用发票可以抵扣,我们可以抵扣,是不是成本就不需要有电费了?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
所有联次是不是都要卖方盖章?
对,这个肯定是得盖章的。
报税联也要盖章吗?
这个盖章的问题我不太确定,您可以问一下其他老师。
老师可以帮忙问下吗
抱歉,我这不能转到别处儿,您可以再提问一下。