你好,你可以抵扣增值税,但是你的成本你是车间的吗?车间的还是属于电费的。他该做成本的还是做成本,成本是抵扣你的企业走的。

老师,我们公司租房开的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?是不是只要是专票都可以抵扣进项税额?
我们一般纳税人进项就只有电费,公司购入小车有增值税专用发票可以抵扣,我们可以抵扣,是不是成本就不需要有电费了?
老师,请问一下,我们水电费有进项抵扣,但是这个月有留底税额不需要抵扣,我可以把水电费不含税部分先入账分摊制造成本,后面抵扣的时候直接抵扣税这一部分可以吗?
老师,你好。我们是一般纳税人,收到的增值税专用发票可以不抵,直接进成本吗?(不抵扣就要在电子税务局中“发票勾选”中进行“不抵扣勾选”吗?
老师,我客户是物业公司,销项就是租金,水电费,物业费,一般纳税人,那我进项只要是常规可以抵扣的专票都可以抵扣吧,比如我装修的装修专票,或者我运营中能拿到的专票,都可以抵扣吧,没有特殊要求租金必须就租金专票才能抵扣,比如我有给中介服务费,那这个有专票也可以抵扣吧?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
成本抵扣的是你的企业所得税。
那成本以外的专票能抵,就只是过度税负,该有的成本还是得补对吧
过度税负是什么意思的?
比如我这个月进项有电费10万,小车票10万,那等于有20万的进项发票,我可以开25万销项出去吗?
好,可以的,可以这么做的。
那按产值,10万电费是生产不出25万的东西,我之后要怎么做成本
你好暂估成本就是了。