可以,借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配

老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
什么是税负率,详细说下
个人对公司投资款可以计入其他应付款吗?
以前年度损益调整这个栏目在哪里
这是科目,损益类科目
我不知道免税的要计入营业外收入,所以补提,就行了对吗
是的,你的理解是正确的
2020年免税金额有50万的没计入,我这次汇算清缴中要显示在哪张表中
指的是免税增值税部分
一般企业收入明细表》(A101010) 本表适用于除金融企业、事业单位和民间非营利组织外的纳税人填报,反映一般企业按照国家统一会计制度规定取得收入情况。 纳税人应根据国家统一会计制度的规定,填报“主营业务收入”“其他业务收入”和“营业外收入”。
我这个是前年少提的收入了,
今年做的是2021年的汇算清缴,跨年了我要填别的表吧
营业外收入这里调增就行了
公司开具的是免税发票,我应该全部计入主要业务收入
我公司是一般纳税人中简易征收,按销售收入3%征收增值税,现在免税了,我收到的专票也是全额入账冲成本的,对的吧?
是的,你的理解是正确的