你好,这个题目是完整的嘛?

企业为一般纳税人,适用税率13%,发生下列有关增值税业务,编制有关增值税的会计分录:购入原材料(已经入库),价款400000元,进项税额52000元,其中:银行付款226000元、银行承兑汇票支付113000元,剩余113000元(斯达公司)尚未付款。现款购入不需安装的设备一台,价款30000元,进项税额3900元。对外销售产品,价款1000000元,销项税额130000元,其中:收到款项565000元、收到银行承兑汇票2张共计339000元,剩余226000元款项尚未收到(其中:深大公司113000元、大吉公司113000元)。企业进行流动资产清查发现:材料损失20000元,相关增值税2600元。用本企业产品一批发放职工福利,市场价30000元,成本20000元。(视同销售处理、、未经计提职工福利费)用本企业产品对外捐赠,成本200000元、市场价250000元。(视同销售处理)企业用原材料一批对外进行长期股权投资,该批原材料实际成本600000元,双方确认公允价值为750000元。月内已交增值税20000元。月末经计算,应交未交增值税为18000
分录题企业为一般纳税人,适用税率13%,发生下列有关增值税业务,编制有关增值税的会计分录:购入原材料(已经入库),价款400000元,进项税额52000元,其中:银行付款226000元、银行承兑汇票支付113000元,剩余113000元(斯达公司)尚未付款。现款购入不需安装的设备一台,价款30000元,进项税额3900元。对外销售产品,价款1000000元,销项税额130000元,其中:收到款项565000元、收到银行承兑汇票2张共计339000元,剩余226000元款项尚未收到(其中:深大公司113000元、大吉公司113000元)。企业进行流动资产清查发现:材料损失20000元,相关增值税2600元。用本企业产品一批发放职工福利,市场价30000元,成本20000元。(视同销售处理、、未经计提职工福利费)用本企业产品对外捐赠,成本200000元、市场价250000元。(视同销售处理)企业用原材料一批对外进行长期股权投资,该批原材料实际成本600000元,双方确认公允价值为750000元。月内已交增值税20000元。月末经计算,应交未交增值税为1
东方公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本计价。2019年6月发生下列经济业务:(1)采购材料一批,价款50000元,材料已入库,款项已支付。(2)销售产品一批,价款150000元,款项尚未收到,产品已经发出。(3)领用产品一批,用于工程建设,成本价40000元。(4)采购材料一批,价款10000元,材料已入库,开出期限为6个月的商业承兑汇票一张。(5)领用材料一批,用于集体福利,进价为20000元。(6)当月上交增值税30000元。计算:2019年6月增值税的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳税额增
2.东方公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本计价。2019年6月发生下列经济业务:(1)采购材料一批,价款50000元,材料已入库,款项已支付。(2)销售产品一批,价款150000元,款项尚未收到,产品已经发出。(3)领用产品一批,用于工程建设,成本价40000元。(4)采购材料一批,价款10000元,材料已入库,开出期限为6个月的商业承兑汇票一张。(5)领用材料一批,用于集体福利,进价为20000元。(6)当月上交增值税30000元。计算:2019年6月增值税的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳税额增
2020年发生下列有关经济业务:(1)购入原材料一批,以银行存款支付材料价款750000元,增值税额97500元,材料已经验收入库。(2)收到银行通知,以银行存款支付到期的商业承兑汇票款325000元。(3)从银行借入3年期借款1000000元,已存入本公司账户。(4)销售商品一批,销售价款3300000元,增值税429000,款项已收妥。该批产品的实际成本2310000元。(5)将到期的一张面值为600000元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和进账单交银行办理转账,款项已收妥。(6)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款200000元,增值税税额26000元,款项尚未支付,原材料已经验收入库。(7)购入不需要安装的设备一台,价款100000元,增值税税额13000元,包装运杂费3000元,全部款项以银行存款支付,设备已交付使用。(8)购入工程物资一批,价税合计50850元,以银行存款支付。(9)以银行存款支付广告费120000元。(10)销售商品一批,销售价款800000元,增值税104000元,收到商业承兑汇票一张500000元,其余
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老师,税务登记之前开进来的发票有会议桌,电话机多孔插座,摄像头,打印纸,宽带费,软件服务费,这些分录怎么做?
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老师,我们支给抖音平台第三方1000元费用,对方本来应该给我们开具发票,由于对方一直没有开发票,平台扣了对方1000*10%=100的费用返还给我们。我们收到这个1000元应该怎么入账啊,
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老师,工厂承担的卸货费,他们直接转给我们仓管,然后仓管再转给我们公司,这样的话我们怎么做账啊