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老师你好,未交增值税期末借方有余额,但是公司没有多交的税款,需要怎么处理?

2022-04-03 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-03 18:22

你好,你增值税的完整分录是怎么做的?

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快账用户1840 追问 2022-04-03 18:25

借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-03 18:26

你好,那结转的分录那儿。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 18:27

没有从转出未交增值税结转,刚开始做也不是很懂,缴纳增值税的时候直接做了,借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-03 18:33

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 19:04

老师,是小规模公司,不存在进项税,刚开始设置的科目有点混乱,现在就是公司也存在多交税的情况,但是未交增值税期末借方有余额

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齐红老师 解答 2022-04-03 19:04

那你确认收入分录怎么做的。

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快账用户1840 追问 2022-04-03 19:07

老师,整个分录就是这样的

老师,整个分录就是这样的
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齐红老师 解答 2022-04-03 19:13

借应交税费应交增值税 贷应交税费未交增值税

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你好,你增值税的完整分录是怎么做的?
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你好,需要查明账面与申报表的差异原因,才知道该如何做调整处理的
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同学你好 这个月底要结转
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如果期末借方有余额,但没有留抵税额,通常意味着这部分增值税尚未抵扣或转出。可以通过填报下期增值税申报表时,将这部分税额作为抵扣或转出处理,以调平账务。同时,检查是否有录入错误或遗漏,确保所有数据准确无误。
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