你好,你增值税的完整分录是怎么做的?

老师你好,未交增值税期末借方有余额,但是公司没有多交的税款,需要怎么处理?
老师你好,进项税额在贷方转出未交增值税年初余额累计借贷期末都没有余额怎么登记增值税明细账?
年末未交增值税的借方有余额怎么调平? 应交税费应交个人所得税 借方有余额也是这样处理的吗?
老师,请问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末有余额怎么办?需要处理吗
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款
你好,那结转的分录那儿。
没有从转出未交增值税结转,刚开始做也不是很懂,缴纳增值税的时候直接做了,借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师,是小规模公司,不存在进项税,刚开始设置的科目有点混乱,现在就是公司也存在多交税的情况,但是未交增值税期末借方有余额
那你确认收入分录怎么做的。
老师,整个分录就是这样的
借应交税费应交增值税 贷应交税费未交增值税