同学你好 计算该企业当月应缴纳的增值税税额。——200*13%减100*(1加10%)*13%

某企业是增值税一般纳税人。2019年6月从国外进口一批原材料,海关审定的完税价格为100万元,该批原材料分别按10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。该批原材料当加工成产品后全部在国内销售,取得销售收入200万元(不含增值税)。已知该企业适用的增值税税率为13%。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
甲企业为增值税一般动税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为120万元,该批源材料分别度10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证,该批重材转出月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运销费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增借税税率为13%。要求:0世算进口原材料的应纳关税。3分)2计算进口原材料的组或计税价格,0分3计算进口原材料的应纳增值税。3分)(4)计算允许抵扣的增值税进项税额,5.计算甲企业本年5月的应纳增值税。
21,甲企业为增值税一般动税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为120万元,该批源材料分别度10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证,该批重材转出月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运销费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增借税税率为13%。要求:0世算进口原材料的应纳关税。3分)2计算进口原材料的组或计税价格,0分3计算进口原材料的应纳增值税。3分)(4)计算允许抵扣的增值税进项税额,3分6计算甲企业本年5月的应纳增值税。
2.甲企业为增值税-般纳税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的完税价格为120万元,该批原材料分别按10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口环节增值税,并取得了相关完税凭证。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,取得销售收人300万元(不含增值税),同时支付运输费6万元(不含增值税,且取得增值税专用发票)。已知该企业产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲企业本年5月的应纳增值税。
甲企业为增值税一般纳税人。本年5月从国外进口一批原材料,海关审定的完税价格为120万元,该批原材料分别按10%和13%的税率向海关缴纳了关税和进口来节增值税,并取得了相关完税凭证。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,最得销售收入300万元(不含增值税),同时支付运输费6万元(不含增值税,且取得增月的应纳增值税。值税专用发票)。已知该企业产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲企业本年5月应纳增值税
老师好,销售二手车,借:银行存款贷:固定资产清理 应交税额-应交增值税(销项税额),固定资产清理要写二级科目吗
老师供应商给企业1月和2月开具专票有问题,企业未入账也未进行抵扣,供应商如果这个月让红冲的话,不影响企业3月申报吧,企业3月申报表中应该不会出现负数吧
老师,我25年8月份开了一张发票,已经做了现金收款了,但现在对方客户要求我们这张发票红冲重开!我想问,这张发票我可以红冲重开吗?红冲后,我的账要怎么调整?谢谢!
老师,你好 公司用公户付款,对方提供的是对方的私户,对公司有什么影响吗?
请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?
小规模企业有研发材料,不打算申请高新企业 ,怎么写分录
请问老师,计提所得税时候,每次计提不准咋办?
我们公司是A公司 还有B和C公司 都是一个老板的,采购销售合同都是框架合同,采购的东西有时候送到A 有时候送到B 有时候送到C 送货单就跟着实际送货走,付款是A付给供应商,发票也是开给A,销售也是 有时候是B发有时候是C发 合同是跟我们A签的 现在问题是实际的送货单出库单跟发票和资金流不一致,这样风险大吗?
可是个税申报那那边提交不了呢,提示净资产不可以小于实收资本
想问一下,比如一个公司成立了几十年,账是乱的,那现在重新建账套,那之间的错误的就不调账,直接弄成期初余额,想问下有没有可以直接把错误的调成正确的方法?我之前听人说好像可以总的调几笔啥的,是不是有风险,希望有经验的老师来,要是有什么风险请告知?
组成计税价格步骤详解是什么
同学你好 进口组价=关税完税价加关税完税价*关税税率;