您好 普通发票不含税销售额不超过45万 填增值税申报表9 10栏就好了
老师,小规模纳税人四季度开普票超45万了,但有两份普票次月开红字发票了,那这个申报时,是不是按开票金额报税,那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
老师,1-3月份是不超45万普票免征税,两个附加也是减免了吧?我这申报表里减免的性质是月不超10万,季度不超30万,我们这个季度含不开票的一起有42万,这个怎么申报啊?
老师您好, 开具5%普票,月不超过15万,季度不超过45万免税, 那要是,其中一个月超过15万呢,比如1月20万,2月10万,3月15万,这样季度也是没有超过45万,这样还会享受免税优惠政策吗?
老师你好,我们上个季度超30万,也有普票也有专票,开的1%的发票,申报需要填减免申报表是吧
老师请问一下,个体户季度免税开票30元。一定要每月不超10万吗?我这个月开了15万,后2个月不开票,这样这季度就是15万。也是免税的吗
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
填了,就是那两项附加不是也不用交吗?但是自动弹出交专票的那份,是这样的吗?
请问您开了专票 对吗
是的,开了
那专票要缴纳城建税的
但是自动带出两个附加税也要缴纳
季度销售额不超过45万 附加税不需要缴纳啊
没有月15万,季度45万的减免性质代码选择
选择其他选项呢 是否可以减免
没有合适的选项,怎么这里出现是月10万,季度30万呢?
因为是2016 12号文件 当时是月10万 季度30万的
是啊,那新出的政策就没有,这怎么申报?
请问是什么时候开具的
2022年1月-3月,季度申报的
那您跟以前一样申报啊 新政策是二季度的啊
这个政策不是2021年4月1号出的吗?怎么今年第一个季度就不能?
政策是2021年4月1号出的 从4月1日开始执行啊 跟一季度的申报无关啊
现在是2022年啊,那季度45万减免的政策就是应该现在还享受的,那怎么附加税减免的上面只有季度30万,而不是45万呢?所以我现在就是想知道这个附加税既然是减免的,但是减免性质又没有这条政策规定,我该怎么操作才能享受这个优惠政策
我不知道我是哪里没有表达清楚吗?现在问题是没有季度45万的减免附加税的政策选择
减免税性质代码 有没有其他这个选项? 我前面问您 您没有回复我啊 我这选其他是可以减免的