您好,是的,您的理解非常正确

老师,1-3月份是不超45万普票免征税,两个附加也是减免了吧?我这申报表里减免的性质是月不超10万,季度不超30万,我们这个季度含不开票的一起有42万,这个怎么申报啊?
老师,小规模季度申报,开了免税的普票,又开了3%的专票,还开了1%的专票,但是一个季度没有超30万,这个报税咋申报?
老师你好,我们上个季度超30万,也有普票也有专票,开的1%的发票,申报需要填减免申报表是吧
老师您好,个体小规模,这个季度申报,即开专票也开普票,普票有开%1税率也开过3%税率,在申报时我应该咋填
小规模开了1%的普票七万多,月度不超过10万,季度不超过30万,也是不用上税的吧,季度申报时也是会自己归到免税那一格是不?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
减免申报明细表中本期发生额是税额还是销售额
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