同学您好,您具体可以截图看下吗

老师,我想请教一下,我们是商贸型企业,然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做,大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做,我现在把成本结转表格补出来后发现,按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊,不会操作了
请问老师,所得税表格里A000000中,有个210科技型中小企业入库编码是在哪看的呐?还有入库时间?
有经验的老师请回答,电商行业里面,仓库的表格和运营的表格怎么勾稽的?是看哪个编码的?
老师这个资产折旧、摊销调整表我要怎么分类呀?电子设备包含哪些?与经营活动有关的器具工具又是哪些?我表格里的要填在哪几列? 谢绝朴老师回答
老师,我给你讲一下我们公司的情况,我们公司主要经营小型售卖机,售卖机是我们从厂家拿货,售卖机里面装产品,终端客户二维码扫码入微信商户平台,微信商户平台有基本户和运营户,基本户都是终端客户扫码转钱进入的账户(只收款),运营户是投资人分润及涉及到运营付款账户(付款账户),①我前期收到股东购买的机柜款30万元(1000台,300元价格卖给投资者),2年后以150元的价格回收,我应该怎么入账??②售卖机上有二维码,终端客户扫码入微信商户平台,我要确认收入么??③这种售卖机柜我是作为库存商品还是作为固定资产??
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录