你好固定资产发票未到暂时按照暂估入库,和计提折旧,待发票到了再做调整,但是之前已经折旧的不用调整了,谢谢
甲项目审价82万,己付款78万(有发票会计借固定资产贷银行存款),质保金4万未付没有发票也未暂估入库挂其他应付款,会计把78万记入固定资产是错误的?
甲项目审价82万,己付款78万(有发票会计借固定资产贷银行存款),质保金4万未付没有发票也未暂估入库挂其他应付款,会计把78万记入固定资产是错误的?
甲项目审价82万,己付款78万(有发票会计借固定资产贷银行存款),质保金4万未付没有发票也未暂估入库挂其他应付款,会计把78万记入固定资产是错误的?
甲项目审价82万,己付款78万(有发票会计借固定资产贷银行存款),质保金4万未付没有发票也未暂估入库挂其他应付款,会计把78万记入固定资产是错误的?
甲项目审价82万,己付款78万(有发票会计借固定资产贷银行存款),质保金4万未付没有发票也未暂估入库挂其他应付款,会计把78万记入固定资产是错误的?
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
有点奇怪,前任会计没有暂估入账,只入了78万,咨询业务经办人,他讲未付款呢,不是自己,担心别多挂往来?
那就发票到了在做调整吧!
现在经理要求转
有点难心
转82.万是吗,那你就备注暂估价吧!