您好,这个是冲回 借应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整——管理费用
多计提的工资咋做账务处理,少计提咋处理
去年年底多计提工资55000元,现在咋做账务处理
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
去年12月工资多计提了一千多元,今年7月份查账才发现,账务如何处理
2022年12月计提工资20086,2023年1月实发12月工资按22486,实发比计提工资多2400元,现在要处理吗?怎么账务处理
老师,我公司员工购买了火车票、飞机票,这些票,在新电子税务局系统里,是否会有推送的进项税数据?需不需手工计算进项税?
老师好,增值税计提结转缴纳分录分别该怎么做呢?
小企业培训机构,安装监控记什么会计科目
老师您好,出纳实操相关问题。 老板网银现金什么的不需要管,那出纳工作内容是什么
老师好,可以给我发一下增值税申报表的填写说明吗?
老师公司向个人租车,我在分类所得代扣代缴了租车费用,印花税怎么申报了
老师你好,想问下之前5月份做的分录借管理费这个开的是2张普票,贷银行存款现在我要做在7月份的话需要将普票换成专票,也就是进项发票,我分录如何调整呢?
公司6月份购买土地,总价1600万,目前付款1100万,收到了对方开具的销售不动产的增值税专票,全价1600万,但是还没有办理过户,6月份怎么入账,会计分录
股东之前设备入资,账面趴着900万。其中500万是设备入资,现在可以减资形式,把资金拿出来不交税吗?
请问为什么子公司的损益要减5?
小企业会计准则也是贷以前年度损益调整吗
小企业没有这个科目,直接用利润分配——未分配利润
老师,借方应付职工薪酬,贷方,利润分配—未分配利润,还需要别的账务处理吗
不需要了,其他也没啥了