您好,这个是冲回 借应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整——管理费用
多计提的工资咋做账务处理,少计提咋处理
去年年底多计提工资55000元,现在咋做账务处理
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
去年12月工资多计提了一千多元,今年7月份查账才发现,账务如何处理
2022年12月计提工资20086,2023年1月实发12月工资按22486,实发比计提工资多2400元,现在要处理吗?怎么账务处理
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
小企业会计准则也是贷以前年度损益调整吗
小企业没有这个科目,直接用利润分配——未分配利润
老师,借方应付职工薪酬,贷方,利润分配—未分配利润,还需要别的账务处理吗
不需要了,其他也没啥了