你好 制造费用里面的

现在固定资产如果直接计入费用,借方是借:固定资产还是直接借记:制造费用啊?
老师 固定资产 直接借 固定资产 贷 银行 然后下月 借 什么费用 贷 累计折旧 是这样吗
搅拌站购入搅拌机的减速机怎么做分录,直接耗用了借制造费用贷银行存款,还是入固定资产
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师,请问一下固定资产实缴,是不需要做一笔借固定资产,贷实收资本,直接可以每个月做一个计提借制造费用,贷累计折旧是不
老师你好,请问工程项目的分录是分项了的,可以这样录入到一起吗?
老师,我们企业在25年四季度的时候,暂估了一部分成本,但在汇算清缴前发现有部分开不出票来了,这种情况就会导致实际的成本和账面成本有差异,也就是说报年报的时候和四季度成本等相关数据不一致,该如何处理啊,我网上查,有的意思是直接更正四季度季报,以保持和年报一致;还有的意思是季报是啥就是啥,直接改年报做汇算清缴,还有一种说法是年报和季报一致,只是汇算清缴的时候调整就好,我该如何处理啊
老师请问,我的往来科目金额比较大,现在钱也收不回来了,现在汇算清缴了,我要怎么样去调这些科目呢?
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
企业银行账户的存款利息,计入了财务费用-利息费用,导致年底的利息费用为负数,这个怎么调整?(目前还没有汇算清缴)
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
小微企业:汇算清缴时,有未取得发票成本金额,应该填在那张表的第多少行的多少栏次?
老师,你好。请教下支付美国UDI编码及GUDID数据库厂商代码官费 计入什么费用呢
工商年报里的纳税总额按电子税务局所属期还是缴退期,25.01-25.12.31