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跨年冲销暂估应该怎么做 上年 借:工程施工-人工工资 100 贷:应付职工薪酬100 实际工资是120 今年应该怎么冲回

2022-04-05 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-05 10:39

借应付职工薪酬 贷工程施工100 借工程施工工资120 贷应付职工薪酬120

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快账用户6193 追问 2022-04-05 10:45

如果上年是 借 管理费用100应付职工薪酬100呢

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齐红老师 解答 2022-04-05 10:59

借应付职工薪酬薪酬 贷利润分配未分配利润100 借利润分配为分配利润120 贷应付职工薪酬

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快账用户6193 追问 2022-04-05 11:03

如果涉及到损益类就用未分配利润科目冲减调整对吗老师

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齐红老师 解答 2022-04-05 11:44

对的 是的 是的 是的

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借应付职工薪酬 贷工程施工100 借工程施工工资120 贷应付职工薪酬120
2022-04-05
应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬
2024-07-03
您好 借:工程施工 借方负数 贷 应付职工薪酬 贷方负数 对应结转的成本也应该红冲
2024-05-12
借应付账款贷工程施工,然后再做发票的借工程施工贷应付账款。
2022-03-28
您好,没有问题可以这么做
2024-05-23
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