你好 借 信用减值损失4800 贷 坏账准备 4800 借 坏账准备 8000 贷 应收账款 8000 借 信用减值损失 8800 贷 坏账准备 8800 借:应收账款6000 贷 坏账准备 6000 借 坏账准备-6000 贷 信用减值损失-6000

某企业2020年末应收账款的余额为1200000元,提取坏账准备的比例为4‰,2021年发生了坏账损失8000元,2021年末应收账款余额为1200000元,2022年,已冲销的应收账款又收回6000元,期末应收账款的余额为1200000元。编制会计分录如下:
某企业年末应收账款余额为1000000元,提取坏账准备的比例是0.3%第二年发生坏账损失6000元,年末应收账款余额,年末应收账款余额为1200000元。第三年上年已冲销的应收账款5000重新收回,期末应收账款余额为1300000
M企业年末应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%o,第二年发生坏账损失4000元,年末应收账款的余额为1200000元,第三年,已冲销的应收账款又收回5000元,期末应收账款的余额为1500000元。要求:编制以上经济业务的相关会计分录
M企业年末应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%o,第二年发生坏账损失4000元,年末应收账款的余额为1200000元,第三年,已冲销的应收账款又收回5000元,期末应收账款的余额为1500000元。要求:编制以上经济业务的相关会计分录
3、M企业年未应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%,第二年发生坏账损失4000元,年末应收账款的余额为1200000元,第三年,己冲销的应收账款叉收回5000元,期未应收账款的余额为1500000元。要水:編制以上经讶业务的相关会计分录
25年业务业务,26年收到对方的退款,但是发票对方还没有作废,做账怎么做?汇算怎么做?
老师,我想问下我是电商公司,平台开票会延迟一个月,4月份的发票都在5月份开具,4月份支付给平台的费用发票在5月份能申请专票嘛?5月份我们开给平台4月份的发票一定会按6一般纳税人税率开嘛
收到税局给我们退的企业所得税,我们是小企业会计准则,计入营业外收入可以吗?
公司有一笔代收代付费用,公户一进一出,需要进项和销项发票吗?银行转账有什么规定要注意的吗?
老板要求每个月把报表打出来,并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的
老师,去年12月份做了12万的成本进去,说5月底汇算清缴前发票能回来,后来一算对方是还欠12.5万的发票 ,如果他这两天开回来的发票有12.5万,比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊?谢谢
我因为2025年第4季度季报后又做了点费用,所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税,退了点钱。 但是财务报表中,就比如方说所得税费用。之前是7000,现在是6000,那财务报表中的这个所得税费用也要改吗? 再更正申报吗?需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报,把这个所得税改成6000吗?
老师,之前公司24、25年都调过账,但是税务那边报表还没更正过,如果现在更正,税务会预警来查吗
公司下个月转简易计税,本有进项23000 、销项20000,请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢
老师:工会返回来的经费5000,怎么做会计分录?使用经费时的会计分录?
信用减值损失怎么算得8800元
21年应有余额是4800,已发生是4800-8000=-3200,应该是8000,写错了