您好 借:银行存款226 贷:主营业务收入200 贷:应交税费-应交增值税-销项税额26 借:主营业务成本100 借:存货跌价准备20 贷:库存商品 120

四甲公司为增值税一股纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%商品售价中不包含增值销售商品和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,2021年12月。甲司发生如下交易或事项:(1)6日,向乙公司销售A商品一批,商品售价为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备
四甲公司为增值税一股纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%商品售价中不包含增值销售商品和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,2021年12月。甲司发生如下交易或事项:(1)6日,向乙公司销售A商品一批,商品售价为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备
1、甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,商品售价中不包含增值税。销售商品和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转。2021年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)6日,向乙公司销售A商品一批,商品售价为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备。(2)10日,甲公司以其自产的B产品发给销售部门员工作为非货币性福利,该批B产品的市场售价为100万元,成本为75万元。(3)19日,与丙公司签订销售协议向其销售一批商品,丙公司当日预付货款135.6万元。20日,甲公司发出商品,该批商品实际成本为.90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增值税税额15.6万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(1)根据资料写出会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,商品售价中不包含增值税。销售商品和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转。2021年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)6日,向乙公司销售A商品一批,商品售价为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备。(2)10日,甲公司以其自产的B产品发给销售部门员工作为非货币性福利,该批B产品的市场售价为100万元,成本为75万元。(3)19日,与丙公司签订销售协议向其销售一批商品,丙公司当日预付货款135.6万元。20日,甲公司发出商品,该批商品实际成本为90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增值税税额15.6万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(1)根据资料(1),下列说法中正确的是()。A.应确认主营业务收入200万元B.应确认主营业务收入180万元C.应
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师,运杂费代收代付做账一般哪种成交方式?
汇算清缴时发现工资多计提了,其他费用又少计提了,可以直接反结账还账后再申报吗?