您好 算税负率是4000除以收入

企业所得税税负,比如说我应该交3万,因为政策优惠只交了4000,那我的税负怎么算?是按照3万除以收入还是4000除以收入
老师好,我问一个问题,就是公司本年购入一辆汽车作为固定资产,费用可以在本年税前一次性扣除,抵减了企业所得税应纳税额。 如果过2个月就卖掉了,不是会有处置收入吗?那这部分还是要交企业所得税吗?比如购入花了50万,现在出售收回30万,这30万还是算收入,按比例交企业所得税吗
我想问下,小微企业享受企业所得税应纳税额300万以内的优惠政策,直接少交的税,需要计提做营业收入/其他收益吗,还是说按直接缴纳的金额计提所得税费用即可,会计准则有没有明确说怎么做?
老师啊,都在计算这个应交的9增值税有没有超过税负率,我有疑问的是这个税负率是从哪儿得来的啊,我知道是用应交增值税除以不含税收入,可是衡量它的一个标准比如说税负率是3%,那么这个3%是怎么来的呢??有规定文件吗?还是说这个就是定死的3%
老师,请教几个问题, 1、如果小微企业年应纳税所得额本来是300万元,可是汇算清缴时调增了,超过了300万元,还能按小微企业的优惠交税吗? 2、税务预警的企业所得税税负率小微企业的话是指优惠后的税负率,还是优惠前的税负率, 3、如果有以前年度亏损的话,是弥补以前年度亏损后实际交税的税负率,还是未弥补前的税负率? 4、企业所得税税负率是不是实际交税金额/主营业务收入×100%?
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
老师我开出口收入的发票,是本月报关出口了我就要开出口发票吗?是不是我开完了不一定就非要本月退税
发生涉外收入的申报主体,应在解付银行解付之日(T)或结汇中转行结汇之日(T)后五个工作日(T+5)内办理该款项涉外申报。老师这个是指外汇局吗?还有个问题是解付银行解付之日和结汇中转行结汇之日是啥意思
老师,我们公司是小规模纳税人,2025年有发现对方单位错开的发票,现在还能让对方重开发票吗?我们收到的2025年2月和3月的加油费普票,纳税人识别号有一个数字开错了。我今天才发现开错了
老师好!跨年调整错误的损益类科目,原来借管理费用,贷应交税费,应交税费是调对了,
2025年12月所属期个税上申报工资薪酬是11人,年终奖申报了2个人的,2025年10月至12月所得税季报从业人数应该报多少人?
那要怎么去平衡税负啊
4000/30000=0.133333333333 一点几的税负率还可以的啊
抱歉 请问您销售额多少? 是什么行业 刚把3万错输入为收入了
我是建筑行业,大概900万
那这个税负率是太低了 一般利润5%能达到就可以了 因为现在各种优惠
利润5%怎么算?税负率大概多少
收入*利润率啊 然后利润再乘以适用税率得到企业所得税
建筑行业一般都是百分之百入成本,那如果我想有利润是不是就得少入成本,就是倒扒皮?
是的 一般可以两年亏损 然后三年盈利一下 这样轮换
我看上一任会计上一个季度,就是2021年12月已经交所得税了,那我这个季度是不是没有必要非得交呀?这个企业是2020年8月份成立的,您说的两年亏损,是第三年再盈利是吗?还是连续三年盈利
两年亏损,是第三年再盈利 前面季度的时候可以不预缴 等到四季度的时候再看情况
好的好的,谢谢老师的耐心讲解!这几天一直很困惑
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!