您好 算税负率是4000除以收入
高新技术企业除了技术转让服务收入还有什么收入?技术转让税收优惠政策是500以内不交企业所得税,超过500万元的部分减半征收。这个和优惠减按百分之15有什么区别。我的理解是只有技术转让服务享受这个减半征收,除了技术转让服务的其他收入按15%征收吗?如果是这样的话可以选择分别征收吗?还是必须得选择一种。
老师,如果收入是4000万,所得税税负率为0.5%,那利润总额应该怎么算?是多少?这个税负率是按小微企业税率2.5%优惠完计算的所得税额还是没有优惠直接按25%的税率计算出来的?
企业所得税税负,比如说我应该交3万,因为政策优惠只交了4000,那我的税负怎么算?是按照3万除以收入还是4000除以收入
老师啊,都在计算这个应交的9增值税有没有超过税负率,我有疑问的是这个税负率是从哪儿得来的啊,我知道是用应交增值税除以不含税收入,可是衡量它的一个标准比如说税负率是3%,那么这个3%是怎么来的呢??有规定文件吗?还是说这个就是定死的3%
老师,请教几个问题, 1、如果小微企业年应纳税所得额本来是300万元,可是汇算清缴时调增了,超过了300万元,还能按小微企业的优惠交税吗? 2、税务预警的企业所得税税负率小微企业的话是指优惠后的税负率,还是优惠前的税负率, 3、如果有以前年度亏损的话,是弥补以前年度亏损后实际交税的税负率,还是未弥补前的税负率? 4、企业所得税税负率是不是实际交税金额/主营业务收入×100%?
发票金额和报销金额不一致可以吗
所有者权益变动表行项目中没有专项储备,专项储备期末余额该填列在哪个位置
老师,请问企业成立的独立工会,有单独的银行工会账户,那工会买的米买油,洗护用品发票开的是工会名头的发票,给员工发福利,我要合并到9月工资交个税,这个福利还用在公司的账里体现吗?因为我开的发票是工会的名头,做到工会的账套里了,公司的账里没有提体现这个福利呀,那个税系统申报数就大于我公司账里的应付职工薪酬数了,这样有风险吗。用工会的账户发放福利应该怎么做账。工会的账和公司的账是不是两个独立的账套?我现在就是两个独立的账套,这样对不对呀。
老师,建筑业预缴时选择了差额征税,减了分包的款,那当月抵扣时,还能抵扣这笔分包的进项吗
老师,请问高新技术企业开一般是开的服务发票,但有一笔业务需要开软件产品发票,13个点的专票,可以享受即征即退吗?
交车辆保险费3821.9,收到保险公司开的发票3161.9,其中备注代收车船税660,这个怎么做账,用不用什么凭证
老师,请帮我看一下这个我搞不懂了,感觉这两个是矛盾的。 情况:公司有食堂,餐补做在工资表里,但不发给员工,统一划给食堂。 问题:申报个税时,加不加上没有实际发放给员工的餐补金额?
社保基数变动,需要补缴,1月份到9月份,做工资单企业承担需要金额需要更改,个人承担社保部分也要跟着变动吗
老师,我发票内容开:信息技术服务*信息服务费为啥系统提示我商品简称不合法?我之前都是开这个项目名称都可以呀,我今天只是复制之前的发票,点开票就提示我商品简称不合法了
老师好,一般纳税人,本期只有进项没有销项,进项税明细那个表需要填吗?勾选了报表不能自动带出进项税呢。
那要怎么去平衡税负啊
4000/30000=0.133333333333 一点几的税负率还可以的啊
抱歉 请问您销售额多少? 是什么行业 刚把3万错输入为收入了
我是建筑行业,大概900万
那这个税负率是太低了 一般利润5%能达到就可以了 因为现在各种优惠
利润5%怎么算?税负率大概多少
收入*利润率啊 然后利润再乘以适用税率得到企业所得税
建筑行业一般都是百分之百入成本,那如果我想有利润是不是就得少入成本,就是倒扒皮?
是的 一般可以两年亏损 然后三年盈利一下 这样轮换
我看上一任会计上一个季度,就是2021年12月已经交所得税了,那我这个季度是不是没有必要非得交呀?这个企业是2020年8月份成立的,您说的两年亏损,是第三年再盈利是吗?还是连续三年盈利
两年亏损,是第三年再盈利 前面季度的时候可以不预缴 等到四季度的时候再看情况
好的好的,谢谢老师的耐心讲解!这几天一直很困惑
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!