咨询
Q

3月付了4-9月的房租,分6个月摊销,未收到发票,是不是先入预付账款?然后4月发票来了,从预付转入待摊费用?

2022-04-06 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 11:48

好,对的是的是这么做的,不用做到待摊费用,做到预付账款就可以的,预付账款里面分摊。

头像
快账用户7473 追问 2022-04-06 11:49

如果3月预付,3月就收到了发票呢?也是这么做吗?

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 11:53

你好,四月份开始分摊。

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 11:53

从你的租赁期开始分摊,三月份不能分摊。

头像
快账用户7473 追问 2022-04-06 12:01

那3月不管收没收到发票都是做一样的账?

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 12:04

好,对的,是的,是这么理解,是这么做。

头像
快账用户7473 追问 2022-04-06 12:05

那如果4月收到了发票,这张发票是放到3月的账里还是4月的账里?

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 12:07

你好,做到四月份里面的。

头像
快账用户7473 追问 2022-04-06 12:09

怎么做呢?分录是啥?三月的应该是 借 预付账款 贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2022-04-06 12:10

三月份借预付账款贷银行存款, 四月份发票到了借管理费用,这个是一个月的 应交税费,应交增值税进项发票的税额, 贷预付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
好,对的是的是这么做的,不用做到待摊费用,做到预付账款就可以的,预付账款里面分摊。
2022-04-06
同学,你好 恩恩,对的
2022-05-21
把这个发票放在预付账款的后面就可以。
2024-07-04
你好,做到预付账款里面的一年和一年以内的都是做预付。 是
2022-02-08
你好 ;       一起分摊“借管理费用贷预付账款。  每个月都做这笔   分录的  
2022-07-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×