好,对的是的是这么做的,不用做到待摊费用,做到预付账款就可以的,预付账款里面分摊。

老师,我们4月交了一年的房租,合同约定是今年4月到次年4月,是计入长期待摊还是预付账款,然后每月摊销吗?
3月付了4-9月的房租,分6个月摊销,未收到发票,是不是先入预付账款?然后4月发票来了,从预付转入待摊费用?
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小规模,五月做账(借预付账款,贷银行存款),六月做账摊销4-6月房租(借管理费用,贷预付账款),发票9月才来,9月应该怎么做账呢
老师 4月份预付了(4-6月)3个月的房租,入账时 借预付贷银存 ,发票当时没给,隔天才收到,后边又忘记入账,截止到6月份 房租摊销完了(每月房租计提分录 借制造-租赁费 贷:其他应付款 ),我要怎样入这个发票呢
租的房子3个月没有收到发票,没有预付账款,用待摊费用。借:待摊费用,贷,银行存款。现在要摊销3个月,可以做账摊销吗,会计分录是啥?如果后面收到发票 ,又咋做
如果3月预付,3月就收到了发票呢?也是这么做吗?
你好,四月份开始分摊。
从你的租赁期开始分摊,三月份不能分摊。
那3月不管收没收到发票都是做一样的账?
好,对的,是的,是这么理解,是这么做。
那如果4月收到了发票,这张发票是放到3月的账里还是4月的账里?
你好,做到四月份里面的。
怎么做呢?分录是啥?三月的应该是 借 预付账款 贷银行存款
三月份借预付账款贷银行存款, 四月份发票到了借管理费用,这个是一个月的 应交税费,应交增值税进项发票的税额, 贷预付账款。