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厂房租金先预付的全部一年款,然后每个月摊销相应金额,发票是在6个月后开的,那收到发票后改怎么做账呢,再冲预付的话金额就不对了

2024-10-15 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-15 10:46

支付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户7970 追问 2024-10-15 10:47

收到发票后呢,专票

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齐红老师 解答 2024-10-15 10:48

支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租       应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东

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快账用户7970 追问 2024-10-15 14:07

摊销的时候不包含税的那部分不

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齐红老师 解答 2024-10-15 14:10

摊销的时候不包含税的那部分的

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相关问题讨论
支付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2024-10-15
收到发票时,补记未确认的租金费用,调整已分摊的预付款余额。具体操作如下:借记“管理费用”(或相关成本科目),贷记“预付账款”。确保会计处理与实际经济业务相符。
2024-10-15
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
同学,你好,你这样做是对的
2022-06-14
借银行存款贷递延收益
2021-07-15
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