遭受了需要正常结转成本。

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
暂估入库的分录,后面要做结转成本嘛?
老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
朴老师,公司搬新办公室,旧办公室的押金退不回来,对方开了租赁违约金的发票,那我记管理费用还是营业外支出?
车辆购置税会计分录。
计提的时候是5000多元的企业所得税 申报的时候报表里跳出递减以前年度利润 递减完后还剩1000多的企业所得税 最后按1000多申报的 账面上是5000多 请问老师账务上怎么处理
股权转让是按照协议上的实缴金额缴纳,还是应该按照所有者权益的转让比例计算转让
老师,计提企业所得税的时候,以哪个数据为计提依据呢?计提的时候报表还没出,看不到本年利润
老师,再生资源公司没有出入库单子,送货单,单据不齐全正常吗
老师,我公司闲置的二手货车想卖掉,生产制造业,我可以直接在按照销售货物 *机动车*二手货车 给买方开专票吗
特殊情形应急开具机动车销售统一发票申请,老师这是啥时候用这个
一般纳税人企业,一般企业会计准则,退回往年入账的材料票,当年已抵扣进项税额,已支付款,这个发票税务通知现在需要把进项税额转出来,供货商没有退款,也没有给我们重开发票,我现在如何入账。谢谢老师!
老师,给员工发放的工作服记入劳保费还是福利费?
销售了需要结转成本的。安你暂估的结转。
暂估的分录是借:主营业务成本,贷:库存商品嘛?
暂估借库存商品贷应付账款 结转成本,借主营业务成本贷库存商品。