你好; 房子开票给你 ; 到时你销售出去要缴纳税费的

工程款收不回来,对方用房子抵,具体账务处理应该怎么做?我收到的房子还要卖出去,请问都要交什么税?
请问收到顶账房的定金,这个房子是我们卖出去差价什么我们补,买房交钱以后 甲方再按里边的款项给我们按照工程进度付款,这个顶账房定金放在什么科目
以房抵工程款要怎么做账呢,我公司是园林绿化工程公司,甲方付不了那么多工程款出来就拿了一套房子抵部分工程款,但是合同上并没有注明用房子抵工程款的事项,房子也没有过户到公司名下,卖房子的钱全部都转到公司法人私人卡里去了,那这笔款要转回到公司公账上去吗
老师,我问一下建筑业干建业的工程,他们用房子抵工程款,房子卖给个人了,这个钱怎么走回公司账户合适呢?
我这边是建筑施工企业,甲方没有回款,抵了一个房子,这样咋做账啊,我们把房子卖出去收到回款又咋做啊,卖出房子去交税吗
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
我知道要交税了,就是这个过程怎么做账呢,谢谢老师
你好; 借固定资产。 进项税贷应收账款 。 销售 : 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)