实际抵扣金额没有填写。
老师好,请问增值税减免税申报明细表中减税项目期初余额填销售额还是填缴税额?谢谢
申报表的增值税减免税申报明细表的期末余额应该填在增值税申报表的哪一栏
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
老师,这个增值税减免税申报明细表怎么填,期末是不是没余额
老师好,小规模纳税人增值税减免申报明细表,第一项减免项目 期初余额、本期发生额、实际抵减额、期末余额应该怎么填写,比如本期不含税金额是10000,税率1%,税额100。
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?
销售金额是10466.33
你好,你需要交增值税吗?
不需要交,但申报提示审核不通过,
你好,那你减免明细表不要填写了,按照3%的免税税额来做就可以的,忽略上面的提示。
就是填完主表直接申报就行是吧,可以不用填写这个
好,对的是的,减免明细表不用填写。