你好,账上需要按月折旧的,你想一次抵扣企业所得税,填写固定资产加速折旧表。

我们是一般纳税人,厂房是租来的,租赁期限是十年,现在厂内要花两三百万去大装修,请问老师,新的税法我们按几年摊销合适?这个摊销从什么时候开始,目前只完成一部分装修,后续还有一部分要装修?所以搞不清何时开始摊销?
提问:我们单位现在筹建期的支出都在开办费中核算,12月份开始公司就有收入了,是不是就可以开始摊销这个开办费了?摊销时,账务上是一次摊销进相关费用或者成本,但是1月份申报所得税的时候是不是要按照规定按照5年分摊 的金额申报应纳税所得额
老师你好 请问固定资产不是一般纳税人不超过不含税的五百万可以按照一次性摊销 不按照年限摊销么 那我这个摊销应该用什么公式摊销
你好老师,问一个关于注会会计19张所得税的问题。 无形资产的计税基础问题。比如无形资产资本化是100万,税法规定,未来期间按照无形资产摊销金额的150%予以税前扣除。那初始阶段 账面价值时100万,计税基础是150万 。比如说预计可使用5年,采用直线法摊销,税法的摊销方法、年限与会计相同。比如正好过了一年,摊销一年,税法上怎么摊销呢,这个不懂
老师,无形资产摊销年限不得低于10年,为什么又出来一个企事业单位购进软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。 老师,这俩个我怎么区分不了啊,什么情况该选择这俩个,我们实际工作当中不是按照10年进行摊销吗,怎么又出来个2年啊
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
单一窗口备案的公司英文名称是A,但是现在公司常用的英文名称是B,只是翻译上略有不同,中英文条形章刻哪个有要求吗?
贸易有限公司,25年5月份成立,是一般纳税人。今年都没有销项,现11月份要卖货,这批货产生的销项税还能冲以前的进项税吗?图片是系统调出来今年6月、7月、9月的进项税额
这个是用友软件做什么用的?
老师,24年11月1日之后成立的内资公司,不用备案受益所有人信息吧
公司的设备通常折旧多少年?怎么折旧
账上还是每个月折旧公式不变
还有就是我们的经营地址变更过了 但是业务员报销的发票地址还是之前的 这种能用么
你好,如果你们变更的时间不长的话可以的。
我那个一次性折旧 我是每个月增加五百万 但是我企业所得税是季报的 这个应该怎么填啊
这个固定资产是什么时间买来的?
是我们的产品 去年买的
是租赁业务的
去年买的是在12月份之前吗?如果是的话,你只能在汇算清交一次抵扣所得税,今年没法再抵扣所得税的。
去填写固定资产折旧表,有一个税法允许折旧金额填写
但是我入账是放在了今年的一二三月
那你在这个季度申报企业所得税 里面有一个税法折旧金额。在这里面填写一次折旧的金额,用你的原值减去残值。
我这个原值是我三个月加起来的金额减掉三个月加起来的残值是吧
那我本来是按照三年摊销的 我还是每个月都按照三年的年限来每个月计提摊销么
你好,税法一次折旧的金额等于原值减去残值之后的金额。
账上需要按月折旧的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。