
加计递减实际缴纳的时候 借:应交税费——未交增值税 贷:营业外收入(加计递减部份) 银行存款 这种就会把12月递减的那部份计算在跨年的1月报表上面体现,是对的吗?
企业招用退役士兵减免增值税,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-税收减免 这步是在实际缴纳时做吗?比如:1月申报12月的 是做到1月份缴纳时吗
小微企业,一般纳税人,享受减免六税两费政策,今年3月份我收到税务局退回的今年1,2月份的附加税退税是做冲减税金及附加呢还是确认其他收益?借:银行存款贷:其他收益,这样可以吗?增值税销项不用交吧?
老师,2022年对小微企业附加税减免,1月份的时间,是实交了,现在退回一半,是借银行存款,贷,营业外收入吗
老师好,我们单位2月份附加税全额计提,然后交纳。这个月减半政策出台,给退回来一半。我借:银行存款,贷:营业税金及附加(负数)。但财务软件老提示借贷不平,是分录做错了吗?
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
公司成立后,去银行开户,银行人员说要出入一些流水证明使用,然后我司法人依次往卡里转了600,1000到对公账户,之后对公给法人个户里面转了1.7,1.9,1.5,1.3这些,还将1000元备注成薪资转给了法人个户,我应该借什么科目,贷什么科目,明细怎么写呢?
老师,长沙企业的水利建设申报政策是什么?
老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢
门窗安装怎么开发票?发票大类选什么,二级选什么
小规模纳税人开具出租房屋发票,税收项目和税率是什么?
老师,像成本这个科目,以前的账没有设明细账的,我现在做账要不要分好,现在的成本就只有一样。但平台来的投流发票有两个项目的。技术服务跟广告发布费,设成本明细把这两个分开?广告发布费是不是广宣费?以前没有设明细科目,现在设的话会把以前的数据都堆在新设的明细下面,这样会不会不好?
增值税现行优惠政策及优惠年限
老师您好,我公司给别人租赁办公室,现在要开发票,税收项目是什么,我公司是小规模纳税人,税率是多少
朴老师,所得税申报表里 已计入成本费用的职工薪酬是 当期还是累计到当期的数据