同学你好,按次征收的,就是起和止的日期是一样的哈,不能是一段时间

老师好,我想问一下我在电子税务局申报印花税,为什么这个税款的所属期我只能选所属期始,选不了所属期止呀,那我税款所属期不就变成了11月1号–11月1号了吗
老师,小规模印花税的所属期我怎么选不了所属期,我填上了,起和止的日期同时变成一样的了
老师,上个月第四季印花税属期填错,一次是填属期12月31日至12月31日止,一次填了正确10月31日至12月31日两次,报重,申报两次同一样的印花税额184.22元。并且银行扣了两次184.22。我该怎么做?
在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
我这是按季度
你去税种认定信息里面,看看印花税有没有给你认定,如果认定了,看看是按季度还是按次。如果没有认定的话,默认是按次哈。只有认定为按季度申报的,才能这样报。
老师,购销合同数据填好了,以前直接就出现应纳税额,我说的是政策减半征收现在咋不体现了
采集的时候没有减半出来,在你申报的时候,减免明细表会自动带出来减半税额