你好,进项不对,先做进项转出,然后再根据转出额计提附加税。计提好了就可以直接做支付分录。
我19年3月份收到一张运费专票,抵扣了也入了账,11月份因为税务问题,让对方红冲了,我方由于种种原因,在2020年1月份才更正的11月份的报表也做了进项转出,增值税跟城建附加税1月份也交了,问下这跨年的红冲进项怎么做分录?
老师,我们公司因为发票问题,转出了19年11月份的进项税额59002.01,19年11月,原来申报的时候有留底,所以补交了35434.78元的增值税。3000多的附加税。这个我的账怎么处理?
老师,我们是一般纳税人公司,因为19年有笔进项被查出来有问题,所以在这个月做进项转出处理了,并且科长要求我们把这次进项的税款在2019年的汇算清缴更正补交,我们把这笔进项直接加到2019年的收入里面了,现在需要做笔收入的分录,怎么写分录,或者有其他办法操作吗?
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师,我现在在这个企业从23年开始干,记账凭证都没做,全都是原始凭证,现在公司找我建账(内账)。我应该如何开始?
老师,出入库单和发票明细对不上,可以吗
老师 新公司怎么做税务登记
老师,做合并报表时,a公司在甲集团下面,a公司将自己持有b公司的全部股权无偿划转到已集团下的另一个公司,甲、已集团是丙集团百分百持股,a公司做账,借:未分配利润100 贷:长投100 a公司没有资本公积、盈余公积,同时年初未分配利润为零 上面做的分录,到a公司的集团甲,做合并报表时,合并资产负债表不平,这个怎么处理
请问老师 我们公司做一个项目是灌溉材料,包括树苗这些,直接就拉去项目种上了。那么这个分录应该怎么做呢?相当于马上销售了吗?
单位有残疾人,申报残保金,需要提前准备什么流程吗?
老师,我们抖音平台发货,是委托给中通,我们订完货放到中通仓,他们代发,这种情况库存商品表怎么做呢
老师,您好,一年房租5万,钱没付,但发票已到已如何入帐,借预付贷应付吗
借款合同 收据 还款协议盖财务章具有法律效力吗?
请问一下老师、我的账号怎么选择初级和中级的系统班课程都学习不了了叻?