您好 填简易计税跟应纳税额减征额栏次

销售公司车辆按3减2,报税应该填在哪个项目里
老师,公司销售了一辆车,增值税纳税申报时填在哪里?
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,按简易计税,3减按2%,现在申报表该怎么填写,具体在哪里填多少金额,麻烦老师详细说一下
公司销售自己使用过的固定资产,以前未抵扣进项税额的,这个按3%减按2%的征收率计算增值税的话,现在车辆价值2万元,这个增值税金额怎么填报
老师,我们是一般纳税人,2016年购买了一辆二手车,取得二手车销售统一发票,没有抵扣进项,现在销售这辆车,增值税税率应该按照13%,还是按照3%减按2%缴纳呐
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是这个里面吗
是的 21栏跟23栏里面填写
21栏写不了,还有一辆车是13的税率放在哪
21栏填不了的 话 那就要去税务大厅了 13%的开具发票了吗
这两个都是未开票收入
13%的填未开具发票栏次填写
这个录入不进去
未开具发票栏次填写 您填的哪里?
我就填的未开发票那一栏的不动产和无形资产
麻烦您把填的界面截图给我看看好吗 不要提示遮住了
我写的是第二栏
您没有核定不动产的13%税率 所以不好填 自己填的话 车辆又不是不动产 为啥要填第二栏呢?应该填第一栏
但是我的车也不是货物或者劳务啊
车辆参照单位的货物出售