同学,你好,这个是按年来的,今年只能查今年的,去年的是看不到了
自然人电子税务局(扣缴端)个体户的经营所得的提交申报是灰色的,点不了,下面的信息也不能输
经营所得税为什么查不到以前的申报信息,难道不是在自然人电子税务局扣缴端缴纳的吗
生产经营所得的申报季度申报是在自然人电子税务局扣缴端,而经营所得年度汇算清缴是在自然人电子税务局扣缴端吗,时间是3-6月,还是1-5月呀
个人所得税申报后在自然人电子税务局扣缴端查询不到报表吗?零工资的报表
自然人电子税务局扣缴端里面的经营所得投资者信息怎么更改
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
经营所得税不用每个月预交税款?
不需要,按季度预缴的。
经营所得都是按季度吗?我这里写的是月啊
是写的1月到3月吧,是按季度填的。
我从来没报过,我一打开就是这样。不知道什么意思
你点第一个预缴就可以了
为什么不能查询之前的申报记录了,不然我不会申报啊
就只有一个收入和成本,填这两个地方就行了。如果以前没在这台电脑上报过,是查不到的
你意思是她不是在这个扣缴端申报的,去的自然人税务局网页版那里申报的?
不是的,就是他从别的电脑申报,你这个电脑是看不到的,要用同一台电脑才可以看到历史记录
这也太不方便了,换电脑就看不到了,她应该没换电脑,因为上班就是这一台电脑的,
还有这个,是按年来的,只能查看今年的申报记录,去年的也是看不到了
增值税好像都可以看到之前的申报记录啊
是的,增值税是可以,经营所得不可以,我也经常申报这个
那经营所得税按季度申报的话,收入费用都要按照季度的金额来填写是吧
是的,都是按季的来填。
我刚刚问了老会计,我们现在是一般纳税人了。需要按月度交了,那我1-3月的还没申报,有影响吗??
你按1到3月填下,看能不能申报,如果可以,就没问题。这种可以补申报的。