你好 不会啊,这个费用化是不影响利润总额的,你每个月都要归集的
老师好,因本公司要申请高新企业,要三年的所得税汇算清缴,19、20、21年的,这三年当年都没有做研发费用,19和20年的已经申报了,现在21年的还没报,有一些库存产品可以归集到研发费用里,这些库存还在账面上,现在要怎么解决,谢谢
老师,我想请问一下研发费用年初未归集,在三月份归集的话会影响企业所得税预缴吗?还有研发费用必须在年初进行归集吗?
你好老师,我们企业是技术服务型企业,去年设立了5个研发项目,账上也按研发费用进行归集的,今年4月份申请了软件著作权,然后下发证书,想请教老师这个软件著作权证必须计入无形资产么?如果必须我的入账价值是什么,去年的研发费用按费用化进当期损益了。
老师,您好,我刚接手了一家企业,有研发费用,在去年第三季度的所得税申报表中,第7行数据怎么归集的?是7到9月份的?还是上半年的?
我是中小型科研企业,享受研发费用加计扣除政策。如果我在2022年汇算清缴不选择研发费用加计扣除,会对我有什么影响吗?每个月归集的研发费用还能在税前扣除吗?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗
好的谢谢老师,如果说预缴了企业所得税,但是后期研发费用加计扣除的话会涉及到退税,会有风险吗?
这个不会的,这个是国家给你的优惠政策阿