是没有开发票,先收到对方款项。

老师你好,还没有收到发票,先收到款项,应该怎么做账
还没有开发票,先收到款项,这个应该怎么做凭证,
老师,先收到对放的款项还没开票是怎么做账
老师你好,发票还没有开,甲方先支付一部分钱到账,这个应该怎么做会计分录,到时候票开了,怎么回冲
老师 你好,支付银行的转账手续费,没有收到发票,应该怎么做账?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
借银行存款贷预收账款。
那开了发票之后应该怎么做
借预收账款贷主营业务收入。