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现代服务加计扣除具体怎么报税

2022-04-08 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 11:49

你好附表四,一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写需要交税的才能填写实际抵扣金额,然后在主表19栏自动取出。

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快账用户3607 追问 2022-04-08 11:56

是这个表吗,填写的数字这样对吗

是这个表吗,填写的数字这样对吗
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快账用户3607 追问 2022-04-08 11:58

有留抵税额的是不要填表四的吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 11:59

这个是表三 我上面写的是附表四。

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齐红老师 解答 2022-04-08 11:59

留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填些实际抵扣金额。

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:20

是填抵减本期的进项税额*10%吗,比如进项1万元,销项3万元,那本期就要缴纳2万元的税额,填加计抵扣1万*10%=1000元,就是本期只要缴纳2万-1000=19000元,是吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:22

对的,是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:23

在表4一般项目加计抵减额计算这里填:第2列本期发生额1000元,第5列本期实际抵减额1000元,是这样吗

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:24

如果销项税额是3万,进项税额是1万,本期不交税,是不是不要填表4了

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:26

对的,是的。 你是不是说反了?销项是1万, 进项是3万,本期发生额填写3万乘以10%

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:26

告诉你了,填写发生额 留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填实际抵扣金额。

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:30

灰色的,填不进去。

灰色的,填不进去。
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齐红老师 解答 2022-04-08 12:31

填写加计扣除声明吧。

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:31

你填写了这个的吗

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:37

没有,我公司刚刚从小规模转一般纳税人,这个加计扣除要到哪里填

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快账用户3607 追问 2022-04-08 12:37

这个声明到哪里填写

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:38

我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模

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你好附表四,一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写需要交税的才能填写实际抵扣金额,然后在主表19栏自动取出。
2022-04-08
你好,附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写,填写的是当月的进项乘以10%。
2022-03-05
同学你好  1、按规定当期计提加计抵减额时:   借:应交税费-增值税加计抵减额   借:主营业务成本/管理费用等 (红字)   如果当期应纳税额等于零,只需计提即可,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。   2、实际抵减应纳税额时:   抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。   借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额   银行存款   抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。   借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额
2022-07-04
23年现代服务加计扣除5%。
2023-04-03
你好,同学,有进项税额转出,这部分对应的加计部分也要转出。然后填在进项税额转出位置
2020-12-04
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