你好附表四,一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写需要交税的才能填写实际抵扣金额,然后在主表19栏自动取出。
邮政服务、电信服务、现代服务加计扣除比例是多少? 生活服务加计扣除比例是多少?
现代服务行业,进项税加计扣除,其中有进项税需要转出怎么操作,怎么报税
现代服务不用加计扣除吗?
现代服务行业,进项税加计扣除有什么政策
现代服务加计扣除具体怎么报税
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
是这个表吗,填写的数字这样对吗
有留抵税额的是不要填表四的吗
这个是表三 我上面写的是附表四。
留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填些实际抵扣金额。
是填抵减本期的进项税额*10%吗,比如进项1万元,销项3万元,那本期就要缴纳2万元的税额,填加计抵扣1万*10%=1000元,就是本期只要缴纳2万-1000=19000元,是吗
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
在表4一般项目加计抵减额计算这里填:第2列本期发生额1000元,第5列本期实际抵减额1000元,是这样吗
如果销项税额是3万,进项税额是1万,本期不交税,是不是不要填表4了
对的,是的。 你是不是说反了?销项是1万, 进项是3万,本期发生额填写3万乘以10%
告诉你了,填写发生额 留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填实际抵扣金额。
灰色的,填不进去。
填写加计扣除声明吧。
你填写了这个的吗
没有,我公司刚刚从小规模转一般纳税人,这个加计扣除要到哪里填
这个声明到哪里填写
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模