你好附表四,一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写需要交税的才能填写实际抵扣金额,然后在主表19栏自动取出。

老师,现代服务行业适用加计扣除政策,加计扣除金额在《增值税及附加税费申报》表里填写在哪一条?
现代服务加计扣除具体怎么报税
物业服务是现代服务中的生活服务吗?进项税加计扣除15%吗
现代服务的鉴证咨询服务,3%,要不要算在现代服务的加计扣除里面
现代服务的加计扣除的会计分录是什么
请问,工商年报 生育保险 和单位参加生育保险缴费基数都填写0可以?
老师,去年下半年公司支付的电费还没有入成本,这个月入可以吗?一起有50万,之前支付的电费人了预付款这个科目
老师您好,请问这个费用,开票应该开什么税目编码?
年末利润分配的分录怎么写
你好老师,比方说公司内部他要弄一个维修费,然后呢,他只写了一个付款申请书,然后的话,对方要在付过款之后才要给我们开发票,那员工在申请的时候,是不是除了这个付款申请书之外,也要去付上线能够去证明这项经济业务的一些原始单据?
老师,请问公司股东转让股权给其他的公司,需要办理什么流程的昵
工商年报 有股权转让 老股东的股权比例变更前是100%,变更后是0%;新股东的股权比例变更前是0%,变更后是100%,这样写可以?股权变更日期填写股权转让协议签订的日期?
发票和合同金额差4分钱 有风险吗?
在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
是这个表吗,填写的数字这样对吗
有留抵税额的是不要填表四的吗
这个是表三 我上面写的是附表四。
留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填些实际抵扣金额。
是填抵减本期的进项税额*10%吗,比如进项1万元,销项3万元,那本期就要缴纳2万元的税额,填加计抵扣1万*10%=1000元,就是本期只要缴纳2万-1000=19000元,是吗
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
在表4一般项目加计抵减额计算这里填:第2列本期发生额1000元,第5列本期实际抵减额1000元,是这样吗
如果销项税额是3万,进项税额是1万,本期不交税,是不是不要填表4了
对的,是的。 你是不是说反了?销项是1万, 进项是3万,本期发生额填写3万乘以10%
告诉你了,填写发生额 留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填实际抵扣金额。
灰色的,填不进去。
填写加计扣除声明吧。
你填写了这个的吗
没有,我公司刚刚从小规模转一般纳税人,这个加计扣除要到哪里填
这个声明到哪里填写
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模