你好附表四,一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写需要交税的才能填写实际抵扣金额,然后在主表19栏自动取出。

老师,现代服务行业适用加计扣除政策,加计扣除金额在《增值税及附加税费申报》表里填写在哪一条?
现代服务加计扣除具体怎么报税
物业服务是现代服务中的生活服务吗?进项税加计扣除15%吗
现代服务的鉴证咨询服务,3%,要不要算在现代服务的加计扣除里面
现代服务的加计扣除的会计分录是什么
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不
老师,商贸企业企业所得税汇算清缴,成本占收入的比例是多少
是这个表吗,填写的数字这样对吗
有留抵税额的是不要填表四的吗
这个是表三 我上面写的是附表四。
留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填些实际抵扣金额。
是填抵减本期的进项税额*10%吗,比如进项1万元,销项3万元,那本期就要缴纳2万元的税额,填加计抵扣1万*10%=1000元,就是本期只要缴纳2万-1000=19000元,是吗
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
在表4一般项目加计抵减额计算这里填:第2列本期发生额1000元,第5列本期实际抵减额1000元,是这样吗
如果销项税额是3万,进项税额是1万,本期不交税,是不是不要填表4了
对的,是的。 你是不是说反了?销项是1万, 进项是3万,本期发生额填写3万乘以10%
告诉你了,填写发生额 留抵税款的也填写本期发生额。只不过是不填实际抵扣金额。
灰色的,填不进去。
填写加计扣除声明吧。
你填写了这个的吗
没有,我公司刚刚从小规模转一般纳税人,这个加计扣除要到哪里填
这个声明到哪里填写
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模