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现代服务的加计扣除的会计分录是什么

2022-10-21 09:38
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齐红老师

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借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入

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借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-10-21
同学你好  1、按规定当期计提加计抵减额时:   借:应交税费-增值税加计抵减额   借:主营业务成本/管理费用等 (红字)   如果当期应纳税额等于零,只需计提即可,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。   2、实际抵减应纳税额时:   抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。   借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额   银行存款   抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。   借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额
2022-07-04
你好,你们单位是深加工吗?如果不是深加工的话,购入的产品不可以加计扣除,你们适合的是增值税加计抵减的那个政策吧 借应交税费、增值税加计扣除 贷、营业外收入 抵扣借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-06-16
借应交税费、未交增值税 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费、未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
2022-03-08
您好,借应交税费贷。。其他收益。
2022-07-28
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