同学你好 借费用科目 贷应付账款暂估

请问暂估费用应该怎么做账务处理
#提问#夸年暂估材料费多暂估了478还用不用做账务处理?
请问老师,做费用暂估怎样账务处理呢
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
你好老师暂估入账的账务处理怎么做呢
老师财务软件自动生成的报表,利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
请问老师,炸鸡店属于销售服务还是货物?月销售额多少可以申请定期定额
请问a公司已将1名员工公积金转入b公司,之后b公司应如何在网上操作,补缴上月和本月的此员工公积金
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酿酒厂账务处理 和分录
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老师,商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万,这种风险大吗。为了少交增值税,后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本,这种可行吗
缴纳投标费借:管理费用-投标费,贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录,谢谢
费用科目二级是什么
这个要看你是什么费用哦
我也不清楚是什么费用,请问暂估是指实际已经发生的费用吗
同学你好 对的 这个不说是什么费用没法给出具体的分录
如果是服务费呢
同学你好 借管理费用-服务费 贷应付账款暂估
那这张票要是最后没给过来怎么办
同学你好 汇算清缴的时候调增哦
那应付账款就一直挂着这个暂估吗
同学你好 对的 直接汇算清缴的时候调增
实际上那个服务费是用现金付的,但对方没有给票
同学你好 那你直接 借费用科目 贷现金 然后汇算清缴调增
开始不知道是用现金付的,直接做应付账款暂估了,那是不是把应付账款暂估转到现金科目呢
嗯 这个也可以的哦
嗯 嗯 明白了谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
为什么评论不了呢
同学你好 点理解结束之后就可以