同学你好 借费用科目 贷应付账款暂估
请问暂估费用应该怎么做账务处理
#提问#夸年暂估材料费多暂估了478还用不用做账务处理?
请问老师,做费用暂估怎样账务处理呢
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
你好老师暂估入账的账务处理怎么做呢
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
费用科目二级是什么
这个要看你是什么费用哦
我也不清楚是什么费用,请问暂估是指实际已经发生的费用吗
同学你好 对的 这个不说是什么费用没法给出具体的分录
如果是服务费呢
同学你好 借管理费用-服务费 贷应付账款暂估
那这张票要是最后没给过来怎么办
同学你好 汇算清缴的时候调增哦
那应付账款就一直挂着这个暂估吗
同学你好 对的 直接汇算清缴的时候调增
实际上那个服务费是用现金付的,但对方没有给票
同学你好 那你直接 借费用科目 贷现金 然后汇算清缴调增
开始不知道是用现金付的,直接做应付账款暂估了,那是不是把应付账款暂估转到现金科目呢
嗯 这个也可以的哦
嗯 嗯 明白了谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
为什么评论不了呢
同学你好 点理解结束之后就可以