管理费用贷、其他应付款。
劳务公司之前暂估了成本,现在可以用工资冲应付账款暂估不,该怎么处理做分录?
请问暂估费用应该怎么做账务处理
#提问#夸年暂估材料费多暂估了478还用不用做账务处理?
请问老师,做费用暂估怎样账务处理呢
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
借其他应付款贷银行存款。