是的,可以那么操作的哈,也可以是原分录负数

专用发票金额录入错误 这个月把冲原来的凭证 是不是红字做了还要做一张原来的错误数字的 再做正确金额的 借:—— 红字 贷:———红字 借:———一样金额黑 贷:———一样金额黑 借:———更正金额黑 贷:———更正金额黑
老师,请问,红冲是不是把借贷方反过来,金额用正数表示
请问老师,应付账款贷方余额,正数和负数分别表示的是?。。 应收账款借方余额,正数和负数分别表示的是?。。
老师,原材料在借方负数和在贷方正数是不是一样的,如果跨月了,我反结账,把贷方正数改成借方负数,科目余额表有没有影响
老师好,在做凭证时,有一笔借贷方弄反了,已经打印封好,我在下期红冲掉该笔,然后再做正确的分录可以吗?另红冲就是按照原来的借贷方一样,把原来的正数变成负数,对吧
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师,我1月份做错了一个数据,2月份就把那个数据红冲了,借:应付账款,贷:主营业务成本,为什么我1月跟2月份的年数数据的总额对不上了呀怎么不平了呢?
老师,你看下,这个2月份的报表最后的资产总额数据对不上
使用负数冲销吧,可能取数公式出了问题
老师,负数冲销也是一样的,不平啊
而且我冲的是应付账款,数据怎么会跑到预付账款哪里去呢
那就自行检查你的取数公式是否有问题。