你好,你的意思是账面金额还有,但是库存数量为零是吗?

老师你好,我想咨询一下,我公司卖出去的产品采用的加权平均法计算单价,产品已全出售,账面上还余下15000元的库存,实际库存为0,现在我这个账务应该如何处理?
老师你好,我想咨询一下,我公司卖出去的产品采用的加权平均法计算单价,产品已全出售,账面上还余下15000元的库存,实际库存为0,现在我这个账务应该如何处理?烦请指导一下
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用实际成本法核算,发出存货采用先进先出法计价,销售商品为企业的主营业务。2019年6月初,“库存商品”科目余额为0。甲公司2019年6月发生的与存货有关的业务如下: (1)当月生产完工验收入库乙产品1 500件,实际单位成本为200元;丙产品2 000件,实际单位成本100元。 (2)月末汇总的发出商品中,当月已实现销售的乙产品300件;存放在展览中心的乙产品10件;存放在门市部准备出售的丙产品500件;已经完成销售手续,但购买单位还未提取的丙产品200件。 (3)月末对存货进行清查,发现A原材料盘盈50千克,单价成本为20元;因管理不善造成外购B包装物盘亏10个,单价成本为5元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5元。 (4)经查,A原材料的盘盈未查明原因;B包装物盘亏是由于保管员工作失误导致的丢失,按公司规定,全部损失由保管员赔偿,赔偿款尚未收到。
甲公司为增值税-般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用实际成本法核算,发出存货采用先进先出法计价,销售商品为企业的主营业务。2019年6月初,“库存商品”科目余额为0。甲公司2019年6月发生的与存货有关的业务如下:(1)当月生产完工验收入库乙产品1500件,实际单位成本为200元;丙产品2000件,实际单位成本100元。(2)月末汇总的发出商品中,当月已实现销售的乙产品300件;存放在展览中心的乙产品10件;存放在门市部准备出售的丙产品500件;已经完成销售手续,但购买单位还未提取的丙产品200件。(3)月末对存货进行清查,发现A原材料盘盈50千克,单价成本为20元;因管理不善造成外购B包装物盘亏10个,单价成本为5元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5元。(4)经查,A原材料的盘盈未查明原因;B包装物盘亏是由于保管员工作失误导致的丢失,按公司规定,全部损失由保管员赔偿,赔偿款尚未收到。
1、审计人员于2014年2月对大华工厂2013年度财务决算进行审计,查明了下列问题:(1)年终盘点库存产成品时,盘亏产成品一批,计价57000元,企业作为待处理财产损失挂账。经检验,其原因系账面少结转了产品的销售成本。(2)该企业采取“以存计销”推算产品销售成本。“产成品”账户的期末余额故意少计15000元(假定产成品已全部销售)。(3)临时出租固定资产取得收入50000元,扣除折旧的净收入为38200元,已列入“其他应付款”账户。(4)从某联营单位实际分得利润96000元,已列入“盈余公积”账户。(5)确实无法支付的应付长风公司账款19800元,一直挂在“应付账款——长风公司”账户内不作账务处理。该企业所得税率为25%。要求:分析指出上列各个问题对2013年度利润的增减影响。分别作出调整会计分录,以便通知被审计单位据以调账(其中,应交所得税可合并一笔作出调整分录)。
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
是的,库存为0,账面金额还有15000元
你好,这样的话相当于之前的成本结转少了,补转成本就可以
那我这样做:借:库存商品贷:待处理财产损益,借待处理财产损益,贷管理费用,是不是不正确,
还是直接做:借主营业务成本,贷库存商品?
您好,直接库存商品转主营业务成本,这是计价造成的,不是亏损