你好! 1.做暂估入库 借原材料 贷银行存款

请问公司购买了原材料,但是没有发票,因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账,那没有发票的话需要怎么处理呢? 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了,私账付款的,那怎么做呢?
我公司采购原材料,供货商未开发票,后来又补开13个点的专票,我们付了10个点的税金,这个怎么做分录
我公司收购免税的玉米原材料用于加工压片玉,原材料已入库,给供应商货款已付,但收购发票没开怎么做分录,发票开了以后又怎么做分录
老师:请问一下,就是我们采购原材料已经入库,并且我们付款给供应商了,但是发票还没有收到。这个目前状况要怎么做分录呢?
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
我们公司是图书销售公司,现在报废旧书,废品回收公司要求我们公司开发票,目前图书是免税的,开票内容是什么,税率是多少呢,税收分类选择什么
预开票是什么意思 在合同里面怎么看出来呢?
老师工商年报的网站是哪个
生产企业,暂估原材料入库。如果后期票回不来或有误。汇算清缴的时候如何调增。账上如何调整
老师,请问经投资人确认由新企业负担的进行可行性研究所发生的费用,这个费用,咱们会计准则或者会计制度有相关账务规定吗,谢谢
请问老师,现在股权转让有新文件吗
老师好,我们需要开软件产品的发票,对签订的合同有什么要求么?需要写上×××v1.0么
老师,开票合同必须要原章吗,电子章一样有效力吗
老师,我汽车销售店,一个客户买了一台车,个人卡转款给我们的,但是让发票开给他们公司,这样可以吗?需要写什么协议吗?
老师,请问一下已经抵扣的发票作废了报税的时候显示有进项税转出,怎样做账呢?
2.收到发票 先冲减暂估 借原材料 贷应付账款 (金额用负数表示) 然后再根据发票做账 借原材料 应交税费…应交增值税(进项税额) 应付账款
暂估入库时贷银行存款,冲减暂估带银行存款还是应付账款?
冲减应付账款科目(银行存款不可以冲减的)
销售货物,货物已发出,已收款未开发票和开录发票后分别怎么做账?
都是做分录: 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)