你好,之前确认了收入吗?红冲收入就可以的。

老师 门店申请的备用金 用来退货给顾客, 先记了备用金付给了店员,然后做什么凭证销备用金
老师 线下店员工借了备用金记了备用金账, 钱用来给顾客退货用,打给顾客了,这个钱她怎样销备用金账呀,应该怎样做凭证
麻烦问一下。员工本应报销980的费用,但是我这里没有备用金了,是老板自己垫付给他的,说先报销500,剩下的钱是下个月支付给他的,这怎么做账啊
我这边有个客户,把房子做了抵押贷款,钱进了公户,然后这个钱,用怎样方式取出来合适,是公司借给个人,然后个人向公司支付这个利息,还是说备用金方式取出(备用金单笔不能超过五万)客户这边有50万。 借给个人,需不需要个人开发票给公司,多久把这个钱还给公司。取出方式是直接公户打给个人卡上还是怎样。这里的个人是法人。
请问一下,公司公帐转给老板钱,摘要写了是业务借款,做“借:其它应收款,贷:银行”以银行回单做依据,老板用这个钱发工资报销员工差旅费等,那账应该坐一笔摘要备用金“借:现金,贷:其它应收款”,请问这个又以什么为依据来做呢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
借库存现金负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数 借库存商品 借主营业务成本负数
这不对呀 以前的凭证是 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销账税
你好,那退货了不就是红冲收入吗?这个备用金是库存现金吗?
借其他应收款 -员工 贷银行存款
借其他应收款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费负数,成本是一样的。