在吗老师

1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
公司新成立账上没有钱,员工帮公司买各种小件都是自己垫钱从淘宝上买,没有发票,购物记录截屏是否可以直接作为报销依据,另外这些小钱都是另一位员工(老板亲信)直接给他们报销了,记账:借管理费用开办费贷:现金,然后借现金,贷其他应付款-个人,是否正确?另外,这名员工(老板亲信)自己也垫了很多款买东西,发票都给财务了,但是说公司现在没钱,她先不报销,这种情况怎么记账呢?
麻烦问一下。员工本应报销980的费用,但是我这里没有备用金了,是老板自己垫付给他的,说先报销500,剩下的钱是下个月支付给他的,这怎么做账啊
老师我问一下比如说我老板自己垫付一笔钱没给我说!后面直接拿票报销!这个账怎么做比较好!先做管理费用其他应付款!报销冲其他应付款!还事直接做一笔其他应付款
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
你好 ; 比如借管理费用 - 办公费 980 贷 其他应付款 -员工名字 980 ; 老板垫付:借 其他应付款 -员工名字 500 贷其他应付款 -老板名字500 ; 剩下的480 下个月给员工即可; 之后报销500给老板
我现在用的是柠檬云软件这个是自己结转成本,还是自动啊
你好 ; 正常是损益科目自动的; 看你软件售后给你设置的
我怎么看系统自己自动的?因为是免费的
你好 ; 这个 正常都是自动的 ; 这个 没有用过你这个软件; 不好说; 你 如果要查; 最好是重新提问; 问下用过的老师; 你提问把这个软件名称写好 %2B具体问题问即可
借:主营业务成本,贷:库存商品,这个分录属于结转损益吗?
你好 ; 这个 不是的; 借本年利润贷 主营业务成本; 这个才是损益科目结转
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?然后员工为了宣传自己使用,怎么做
你好; 借库存商品贷银行存款 ; 到时 借管理费用- 广告宣传费贷库存商品
不需要做,借,主营业务成本贷库存商品这个分录了吗?
你好; 不用; 这个是买来样品 ; 很少 为了宣传业务的就这样来做账的
我们是电商行业,每个月有时候要参加活动。这种平台补贴,我们给对方开发票怎么做账啊,平台补贴给我们是直接补贴在我们的主营业务收入里面
你好 ; 意思 货物是100 ; 平台补助10 ; 客户付款90 吗
因为我们是电商行业,每个月需要参加平台补贴的,需要给平台开票
平台给我们的补贴是直接入账在我们的营业收入里面
你好 ; 那你就做; 借应收账款贷 主营业务收入; 销项税 ;借银行存款贷应收账款
就是我们有时候参加活动,抖音平台会给我们补贴,这个补贴直接入账在我们的营业收入里面。我们给对方开免税的发票。这个怎么做账
你好 ; 借应收账款贷主营业务收入-免税收入
就这一个分录?
你好; 是的。 到款了。 借银行存款贷应收账款