在吗老师
1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
公司新成立账上没有钱,员工帮公司买各种小件都是自己垫钱从淘宝上买,没有发票,购物记录截屏是否可以直接作为报销依据,另外这些小钱都是另一位员工(老板亲信)直接给他们报销了,记账:借管理费用开办费贷:现金,然后借现金,贷其他应付款-个人,是否正确?另外,这名员工(老板亲信)自己也垫了很多款买东西,发票都给财务了,但是说公司现在没钱,她先不报销,这种情况怎么记账呢?
麻烦问一下。员工本应报销980的费用,但是我这里没有备用金了,是老板自己垫付给他的,说先报销500,剩下的钱是下个月支付给他的,这怎么做账啊
老师我问一下比如说我老板自己垫付一笔钱没给我说!后面直接拿票报销!这个账怎么做比较好!先做管理费用其他应付款!报销冲其他应付款!还事直接做一笔其他应付款
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
你好 ; 比如借管理费用 - 办公费 980 贷 其他应付款 -员工名字 980 ; 老板垫付:借 其他应付款 -员工名字 500 贷其他应付款 -老板名字500 ; 剩下的480 下个月给员工即可; 之后报销500给老板
我现在用的是柠檬云软件这个是自己结转成本,还是自动啊
你好 ; 正常是损益科目自动的; 看你软件售后给你设置的
我怎么看系统自己自动的?因为是免费的
你好 ; 这个 正常都是自动的 ; 这个 没有用过你这个软件; 不好说; 你 如果要查; 最好是重新提问; 问下用过的老师; 你提问把这个软件名称写好 %2B具体问题问即可
借:主营业务成本,贷:库存商品,这个分录属于结转损益吗?
你好 ; 这个 不是的; 借本年利润贷 主营业务成本; 这个才是损益科目结转
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?
请问,我们去抖店买样品回来,怎么做分录?然后员工为了宣传自己使用,怎么做
你好; 借库存商品贷银行存款 ; 到时 借管理费用- 广告宣传费贷库存商品
不需要做,借,主营业务成本贷库存商品这个分录了吗?
你好; 不用; 这个是买来样品 ; 很少 为了宣传业务的就这样来做账的
我们是电商行业,每个月有时候要参加活动。这种平台补贴,我们给对方开发票怎么做账啊,平台补贴给我们是直接补贴在我们的主营业务收入里面
你好 ; 意思 货物是100 ; 平台补助10 ; 客户付款90 吗
因为我们是电商行业,每个月需要参加平台补贴的,需要给平台开票
平台给我们的补贴是直接入账在我们的营业收入里面
你好 ; 那你就做; 借应收账款贷 主营业务收入; 销项税 ;借银行存款贷应收账款
就是我们有时候参加活动,抖音平台会给我们补贴,这个补贴直接入账在我们的营业收入里面。我们给对方开免税的发票。这个怎么做账
你好 ; 借应收账款贷主营业务收入-免税收入
就这一个分录?
你好; 是的。 到款了。 借银行存款贷应收账款