不管你们生不生产 购入 借:库存商品 贷:银行存款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师, 我们有家有建筑资质的公司,我们底下有一个经销商,销商我们的防水材料,用我们的建筑资质签了合同,但客户指定用的材料不是我们家生产的材料,而是别家的材料,客户却要我们开票,但我们实际未销售材料,这票该如何开?
老师,我想咨询一下,现在有个个体工商户给我公司供货,但是他们(个体工商户)没有税盘,所以开不了票,于是他们用其他可以开票的企业的税盘给我公司开票,开的这张票和(供货的材料)实际业务一致,但是可以开票的这家企业,没有和我们供货的个体户经营范围,您说这张票,我可以入账吗?
老师,我想咨询一下,现在有个个体工商户给我公司供货,但是他们(个体工商户)没有税盘,所以开不了票,于是他们用其他可以开票的企业的税盘给我公司开票,开的这张票和(供货的材料)实际业务一致,但是可以开票的这家企业,没有和我们供货的个体户经营范围,您说这张票,我可以入账吗?
老师那个我们是制造业,但是实际我们不生产,我们都是去其他家拿货的,这月开了2张材料票金额只有几千,这个材料怎么入账,这个材料是我们采购了然后拿给我们供货的厂家用的
老师我想问下我们帮像我们提供货物的供应商采购了几千的原材料是用于我们的产品上的,这个原材料发票我们怎么入账,我们自己不涉及生产
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
可是他这个开的是曹铝封条是原材料,不是成品,我们的开出去是冷却器
把你们的业务流程说完整哈
老师还在吗
我们是拿的成品销售出去的,但是这个月有材料发票进来,这个是材料是成品的组成部分,金额只有几千,我们付款后就直接提供给我们供货的厂家使用,我们不用的
进来是材料自己不加工怎么出去就是产品了?
我们买的原材料直接给我们供货的厂家,他们帮我们加工生产的,他们提供成品给我们,这不是疫情他们买不到,我们买了给他们用的,一般我们不买原材料,直接买他们成品
关键是购买材料的发票开给谁呢?
是开给我们的
开给你们,那商品的成本的材料成本怎么算呢?
只有几千,我就说可以走什么科目把他过了,
只有你们开材料票给他们,这个账才能做平哈。
那要是不开有什么科目可以过下吗
没法处理的哈,购入的是材料不可能凭空就消失了
只有我们当库存商品开给别人才可以是吧
是的,就是那个意思的哈
老师那我们可以人家开给我们多少金额,我们以同样价格开给帮我们生产的吗
是的,就是那样子的哈