你好,题目要求做什么

12、13日,向某公司销售产品600件,售价790元,办理托运手续,运费1500元,由本公司负担,取得承运部门开具的货运发票。13、15日,分期收款销售产品一批,合同约定总销售额40万元(不含税)分4个月付清,当月取得销售额10万元,产品已发出。14、17日,上月购入的原材料(已认证扣税)因管理员问题造成丢失,经查账面价值2万元。15、19日,向本单位先进职工奖励了外购10台苹果手机取得增值税专用发票注明每台5600元。16、20日,购入货车一台,取得增值税票注明价款30万税3.9万。求应交增值税
12:6月17日,收到前委托本市包装用品公司加工的包装专用木箱,支付加工费和增值税,取得对方开来的增值税专用发票上注明的合计金额为33900元。收回包装5000只,材料成本45000元。业务13:6月18日,以自产机械设备20台作价20万元,与其他企业联合组建东海市方正机械设备贸易公司,作为投资,同类设备对外不含税售价为10000元/台,成本7000元/台。黄河公司所占股份为20%。业务14:6月18日,向大东公司销售生产用多余材料1000千克,不含税单价为55元千克,开具增值税专用发票,款项已收讫。业务15:6月20日,向本市万达公司销售甲产品800件,开具增值税专用发票上注明的金额640000元,税额83200元。款项未收到。业务16:6月23日,向东海市泰山公司销售甲产品1500件,不含税单价800元/件,销售乙产品1000件,不含税单价500元/件,开具增值税专用发票,并办妥托收承付手续。取运输公司开具的增值税专用发票注明的不含税运费1400元,款项已支付。这些题目增值税是多少
15:6月20日,向本市万达公司销售甲产品800件,开具增值税专用发票上注明的金额640000元,税额83200元。款项未收到。业务16:6月23日,向东海市泰山公司销售甲产品1500件,不含税单价800元/件,销售乙产品1000件,不含税单价500元/件,开具增值税专用发票,并办妥托收承付手续。取运输公司开具的增值税专用发票注明的不含税运费1400元,款项已支付。业务17:6月28日,收到本月向万达贸易公司的销货款。业务18:6月30日,仓库盘点,发现A材料盘亏20件,金额1004元,为合理损耗;B材料盘亏100件,金额3050元,为管理不当的意外损失,报废部分,仓库保管员赔偿40%,其余作为企业损失。
资料:红星公司20××年9月发生下述经济业务。(1)1日,向华光公司销售A产品300件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款300000元,增值税48000元。产品已发出,委托银行收款,向银行办妥托收手续,货款尚未收到。(2)5日,向冀东公司销售B产品600件,每件售价600元,开出增值税专用发票,注明货款360000元,增值税57600元。产品已发出,款项已收到并存入银行。(3)7日,向南海公司销售A产品400件,每件售价1000元,开出增值税专用发票注明货款400000元,增值税64000元。产品已发出,收到对方开出的商业汇票一张,票面金额为464000元。(4)12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票注明贷款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。(5)25日,汇总结转本期已售A产品的生产成本506600元,B产品的生产成本255000元。(6)27日,出售辅助用丙材料一批,开出增值税专用发票注明材料价款8000元,增值税1
(2)购入农产品,取得销售发票,注明买价为72000元。货物己验收入库,款项尚未支付。(3)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票注明销售额2000000元,税额260000元,产品己经发出,货款己收到。(4)销售甲产品一批,开具的增值税普通发票注明销售额587600元,B产品已经发出,货款尚末收到。(5)将自产乙产品100件无偿捐赠给灾区,乙产品成本400元/件,对外销售价格500元/件。(6)上月20日出租包装物收取P公司包装物押金22600元己到期,因P公司未能按规定期限退还包装物而没收其押金。〈7)月末,A材料因管理不善发生盘亏,发生盘亏A材料的成本为30000依据上述业务编制相关会计分录
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
计算每题的应纳税额
业务15销项税额计算是83200
业务16销项税额的计算是 1500*800*0.13+1000*500*0.13=221000 可以抵扣进项税额1400*0.09=126
业务17收取货款不纳税
业务18进项税额转出是3050*0.13=396.5
好的,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评
我想问最后一题仓库保管员不是已经赔偿百分之四十吗,那为什么不要3050乘0.13乘0.6呢
这里赔偿进项税额也是需要转出,赔偿只是金额部分