你好,同学 1.借,长期股权投资891 贷,主营业务收入100 固定资产清理 700 应交税费-应交增值税(销项)91 2.借,主营业务成本93 贷,库存商品93 3.借,固定资产清理600 累计折旧400 贷,固定资产1000 4.借,固定资产清理100 贷,资产处置损益100 5.借,管理费用20 应交税费-应交增值税(进项)1.2 贷,银行存款21.20 6.借,应收股利80 贷.投资收益80 7.借,银行存款80 贷,应收股利80

2021年1月1日,甲公司以货币资金1000万元以及一批库存商品、机器设备购入乙公司80%的股权,库存商品的账面价值93万元。没有计提存货跌价准备。不含增值税的公允价值为100万元,增值税销项税额为13万元,机器设备的原始价值为1000万元,累计折旧400万元,不含增值税的公允价值为700万元,增值税销项税额为78万元。此外,甲公司还以银行存款支付审计、咨询、评估等费用21.2万元,其中可以抵扣的增值税为1.2万元,购买日乙公司所有者权益的账面价值为2500万元,甲公司和乙公司不属于关联方。2021年5月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2021年6月10日,甲公司收到乙公司宣告分派的现金股利
2021年1月1日,甲公司以货币资金1000万元以及一批库存商品、机器设备购入乙公司80%的股权,库存商品的账面价值93万元。没有计提存货跌价准备。不含增值税的公允价值为100万元,增值税销项税额为13万元,机器设备的原始价值为1000万元,累计折旧400万元,不含增值税的公允价值为700万元,增值税销项税额为78万元。此外,甲公司还以银行存款支付审计、咨询、评估等费用21.2万元,其中可以抵扣的增值税为1.2万元,购买日乙公司所有者权益的账面价值为2500万元,甲公司和乙公司不属于关联方。2021年5月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2021年6月10日,甲公司收到乙公司宣告分派的现金股利。要求:请根据以上资料,编制甲公司与长期股权投资的会计分录。
2021年1月1日,甲公司以货币资金1000万元以及一批库存商品、机器设备购入乙公司80%的股权,库存商品的账面价值93万元。没有计提存货跌价准备。不含增值税的公允价值为100万元,增值税销项税额为13万元,机器设备的原始价值为1000万元,累计折旧400万元,不含增值税的公允价值为700万元,增值税销项税额为78万元。此外,甲公司还以银行存款支付审计、咨询、评估等费用21.2万元,其中可以抵扣的增值税为1.2万元,购买日乙公司所有者权益的账面价值为2500万元,甲公司和乙公司不属于关联方。2021年5月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2021年6月10日,甲公司收到乙公司宣告分派的现金股利。要求:请根据以上资料,编制甲公司与长期股权投资的会计分录。
2021年1月1日,甲公司以货币资金1000万元以及一批库存商品、机器设备购入乙公司80%的股权,库存商品的账面价值93万元。没有计提存货跌价准备。不含增值税的公允价值为100万元,增值税销项税额为13万元,机器设备的原始价值为1000万元,累计折旧400万元,不含增值税的公允价值为700万元,增值税销项税额为78万元。此外,甲公司还以银行存款支付审计、咨询、评估等费用21.2万元,其中可以抵扣的增值税为1.2万元,购买日乙公司所有者权益的账面价值为2500万元,甲公司和乙公司不属于关联方。2021年5月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2021年6月10日,甲公司收到乙公司宣告分派的现金股利。要求:请根据以上资料,编制甲公司与长期股权投资的会计分录。
2021年1月1日,甲公司以货币资金1000万元以及一批库存商品、机器设备购入乙公司80%的股权,库存商品的账面价值93万元。没有计提存货跌价准备。不含增值税的公允价值为100万元,增值税销项税额为13万元,机器设备的原始价值为1000万元,累计折旧400万元,不含增值税的公允价值为700万元,增值税销项税额为78万元。此外,甲公司还以银行存款支付审计、咨询、评估等费用21.2万元,其中可以抵扣的增值税为1.2万元,购买日乙公司所有者权益的账面价值为2500万元,甲公司和乙公司不属于关联方。2021年5月10日,乙公司宣告分派现金股利100万元。2021年6月10日,甲公司收到乙公司宣告分派的现金股利。要求:请根据以上资料,编制甲公司与长期股权投资的会计分录。
公司把钱拿去投资 最后投资失败 那么投资失败的钱再公司层面可以作为损失抵扣企业所得税吗, 需要具备哪些资料或者条件才可以抵扣所得税呢
客户打款员工微信收取的,可以开发票给客户吗
老师你好,问下公司买的提货卡送人,可以直接入招待费吗
老师,我2024年8月20日基本户转本公司美元户一笔款,我做的分录是借:银行存款-美元户223435.52 贷:银行存款-基本户223435.52我这个分录是正确的吗?
老师,我客户要给人开普票,想微信收款,这样能行吗
建筑公司,前财务24年支付供应商货款,发票未入账,这个月手这家公司账务,怎么做会计凭证,还有以前年度的纸质保函费发票前财务没有收到纸质发票,都未入账一直挂应付账款,电子税务局可以截图打印发票做凭证,入以前年度损益调整吗?
申报经营所得A表的时候显示这个是什么意思呢?
资产负债表预付账款余额是哪几个科目相加得出来的
我们公司买了一个需要安装的设备,计入在建工程了,设备后来没安装就卖了,后续账务处理,借主营业务成本贷在建工程吗
老师24年12月份计提了年终奖,25年6月份发放,24年企业汇算清缴调整调增了,在25年汇算清缴可以调减吗?