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生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?

2022-04-09 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 18:24

你好!把10万结转记入应交税费…应交增值税(进项税额)

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快账用户2319 追问 2022-04-09 19:09

不认证的是否可以一直在待抵扣进项中放着?销项是否包含开了发票和没有开发票自己按税率计算的金额都是销项?

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齐红老师 解答 2022-04-09 19:15

可以的,你的理解很对

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你好!把10万结转记入应交税费…应交增值税(进项税额)
2022-04-09
可以的,可以这么做的,借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税待认证。
2022-02-18
您好 月底是可以只认证10万进项 剩余进项可以不认证没有风险 不认证的进项部分报税时是也不需要填写 认证的税额进入应交税费-应交增值税-进项税额科目 不认证的进入应交税费-待认证进项税额科目
2022-04-09
你好,很高兴为你解答 把进项税额和销项税额都结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 然后 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费未交增值税
2022-04-13
同学你好,多认证的4万留在进项税额明细中; 再做 借,应交税费一应增一销项50 贷,应交税费一应增一进项50
2022-04-20
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