同学,你好,是这样的,公账上有钱就可以还给法人

老师好,其他应付款里面有余额,是法人借给公司的。最后公司是亏损状态,做注销的时候,其他应付款这个科目可以有余额填在报表上吗?
科目余额表里上一年度成本费用全部挂账 其他应付款 法人,是不是后期法人可以依据科目余额表里其他应付款的金额公户转给法人?
老师,我从其他人那把账接过来,老板娘付款或者往对公账户里转款,科目余额表上有短期借款50万,有其他应付款10万,没有利息,我是不是可以做个调整分录把短期借款转入其他应付款?至于这个金额如果有误是不是之前人记账的责任?
公司欠法人30万,挂在科目是:其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金,以下2种方式哪种比较好呢? ①:直接债转资本金 借:其他应付款—法人 贷:实收资本—法人 ②:法人先转30万给公司账户作为实收资本,然后从公账归还其他应付款30万。 借:银行存款 贷:实收资本—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
老师,账面上的其他业务成本(支付给个人的合作款)全年支付了188320元,年底从其他业务成本转到其他应收款104800元,然后年底的科目余额表里面其他业务成本还是188320元,对着没啊?不应该是83520吗
2023到2025年因为一直零申报,固定资产一直没提折旧
老师,季报申报时提示这个是不是不用管。 从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异 1.填报的从业人数和以前季度填报的数据不一致,请核实本期填报的从业人数为准确数据,保证本期数据填报准确。
兼职老师的工资按照什么报个税
老师,实际工作中以下哪些必须申报印花税啊?我拿不定注意 餐饮店买的调味品17580元 补买瓷砖4054元 风机16490元 不锈钢制品3541元 零星建材3821元 广告费13800元 装修工程款80000元 弱电技术服务38400元 彩钢2230元 厨房排烟10000元 广告费508元 装修用木制品100000元 装修用瓷砖40000元
请朴老师回答,老师,我们是人力资源公司,现在税务要求缴纳残保金,我们和客户商定按月收取残保金,这笔钱放到哪个科目呀?
税务系统的出口数据和企业自己报的出口数据有时候会有差异,出口数据是哪个平台导入给税务系统的?
老师,小规模现在是1增值税税率,我们一个季度没超过30万,税减免了我们计入营业外收入,是按照1税计入还是3老师
净化装修公司,会计处理与其他行业有什么不同。工期顶多两三个月。收入怎么做会计分录
公司办公场地租个民居 没有发票。这个费用咋付款 怎么做账啊
1月份付1~6月份的房租。但未收到发票。每月还需要按月摊销吗?半年后收到发票。怎么入账?付款的时候怎么办?按月分摊怎么入
接上面的情况,但是上一年度主营业务收入一直挂账应收账款,没有做银行账,影响吗?
这个是外账做的吧,如果税务局查账是不合理的,如果不查账就没问题。
是的,其他应付款挂账是不是只能挂法人的?独资企业
一般都是挂法人,你和外账说下,要他们按正规的方法做账
收到,谢谢
不客气,很高兴帮你解答