您好 请问原材料发票收到了吗

原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?
老师您好,因上月购买原材料不知单价和数量,所以根据以往情况暂估了原材料的费用,那么本月付出去了原材料的费用,有差额,怎么进行红冲?
老师您好!这是同一批货,货上个月已经领用并结转成本。上个月暂估的时候采购给我的价格有误,这个月发票到了价格有差异,现在数量都领用了,价格差异那么大,表格上我要怎么做好呢?公司没有原材料的管理软件,原材料都是Excel表格做的。
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
老师:您好!如果是生产型企业销售产品+模具给客户,请问模具的专票要如何报关才可以退税?
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老师,如果我用到以前年度损益调整科目,是不是就要调整对应年度的汇算清缴表和年报了?
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你好,我问你一个问题,目前有一个临时工工资12000没有发,没有签订任何劳动合同,我目前有两种方法 ,第一先转4500五工资形式发给他,后续的钱让他开发票全部结算给他,第二就让他开1万的发票,然后再转给他,这样哪种方式行
老师,销售方开发票用盖电子章吗
您好,发票收到了,钱已付出
那把上个月的暂估分录红冲 然后根据发票写分录
您好老师,请问怎么红冲?有可举例说明吗?如果重新写分录会影响上月成本的计算吗?
重新写分录不会影响上月成本的计算 只影响当月 把上月暂估分录红冲啊 一样的分录 金额用红字
也就是说在对于上月暂估的原材料,本月需要写两个分录,一个用红笔写个和上月同样的分录,在用黑笔写个正确的对吗?
是的 这样理解正确的
谢谢老师,如果这样,本月原材料的钱比上月暂估的金额少,那么计算原材料时或则是说是否还要再写别的分录,应怎么处理?
您实际收到的原材料也是比暂估的少吗
老师您好,是实际原材料的金额比暂估原材料的金额少?
那您暂估的原材料 全部领用了吗
老师您好,我可能表达不好,这样举例说明吧!3月份买了原材料已入库,因不知单价数量暂估100元,4月份定了单价和数量,实际金额为80元,像这样的情况我该如何处理账务?
那把三月份的红冲 然后根据发票直接写分录就好了 如果原材料已经按照100领用 要把多领用的20也红冲
老师您好,比如上次我的分录是: 借原材料——暂估 100 贷:应付账款——暂估 100 那我本月是不是用红笔写分录: 1.摘要:红冲上月记12 借:原材料——暂估 100 贷:应付账款——暂估 100 2.用黑色笔再写正确的分录 借:原材料——80 贷:银行存款——80 3.如果不是这样写,还请老师多多指教,如果是,那么20元的原材料已领用,我该如何做分录,或是20元的原材料我也不知道是否已变成了库存商品,我该如何处理账务?
前面写分录正确的 如果已经领用 借:生产成本 -20 贷:原材料 -20 写到这笔就好了 算产品成本的时候减少20就好
老师您好,就是算本月生产成本的时候,原材料减少20吗?如果因为实际情况的原因,无法了解是否已领用了原材料生产了库存商品该怎么处账务?
如果无法确认的话 就不写红冲20的分录
那会影响生产成本吗,或会影响到其它吗?
会影响到本月的生产成本 因为材料少了20啊