您好,是有问题,滞后缴纳增值税
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
现实生活中大家都是根据发票做入库单,销售发票做出库单,税务来查账的话,看到磅单是一月份的,发票是三月份的,会不会有问题,这样操作有问题?
单位开发票时候是九月份10万,实际销售的时间是3月份,我在销售发票后面直接贴3月份和客户的出库单还行,还是按开发票的写出库单?我害怕贴3月份出库单,我是生产型企业,税务局会不会一定要三月份做领料单配领料账务处理?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师,每个月申报工资4600,到年底一次性发放可以吗
老师 办公室物业管理费两间 从五月到12月 八个月 增值专票一万四 是一笔做分录还是要分摊啊
公司考虑上市,上新三板和上北交所有什么区别,上北郊有什么优势
请问公司如果一次性有十几万的酒款的话,可以吗,我们是做食品的,以前没走过这个酒款,现在一次性做这么多可以吗,年收入大概是两千万左右的话
老师,企业所得税年报里职工薪酬报表里的实际发生额是职工薪酬科目借方发生额吗
老师,我们新注册的公司纳税人主业是服务业,但是我们营业执照经营范围有设备销售及制造,这个有影响么?
老师好,请问学校的房间做隔断花了3万元的材料款,这个计入什么科目啊,需要摊销吗
老师请问一下工资年收入超过12万,但补缴个税不超过400元,能不能不做个税汇算清缴申报
老师,请问异地施工预缴的增值税和城市维护建设税怎么分录?
企业当年实现利润,当年利润不足以弥补以前年度亏损,那在会计上当年要不要计提所得税
那应该怎么做呢
您好,就是根据规定的收入确认条件确认收入。按要求操作
按规定确认收入是什么意思小白
您好,会计确认收入按企业会计准则,增值税按增值税暂行条例等文件