您好,是有问题,滞后缴纳增值税

老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
现实生活中大家都是根据发票做入库单,销售发票做出库单,税务来查账的话,看到磅单是一月份的,发票是三月份的,会不会有问题,这样操作有问题?
单位开发票时候是九月份10万,实际销售的时间是3月份,我在销售发票后面直接贴3月份和客户的出库单还行,还是按开发票的写出库单?我害怕贴3月份出库单,我是生产型企业,税务局会不会一定要三月份做领料单配领料账务处理?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?
老师.请问伤残就业补助金科目做什么
老师,企业买了土地,建了厂房。从买地开始的业务分录,您都给我写一份。
老师,制造业的增值税税负率是多少?
经核查,12-174#凭证于2025年补录2018年集团智能化粮库资产划转1,046,703元。该会计处理未能提供集团公司下发的、这一笔100多万的资产是集团公司2018年划转的当时没入账,在今年又补录了,需要集团的一些文件通知什么的作为依据吗?
老师好,专管员下户一般有淡季旺季吗
@朴老师,我们公司的知识产权要转移给A公司,我们是一般纳税人,我们的知识产权是我们自主研发生产的不过我账务上并没有资本化,现在转移的话,是有转移价格的, 首先这个转让专利的税率是多少?有无优惠税率?还有,我们如果账务处理?因为没有资本化
那应该怎么做呢
您好,就是根据规定的收入确认条件确认收入。按要求操作
按规定确认收入是什么意思小白
您好,会计确认收入按企业会计准则,增值税按增值税暂行条例等文件