您好 直接在2022年当前月份更正 请问单位用什么会计准则

你好,咨询一下2021年10月份收到28000的应收账款,当成了保险理赔。当时做的借:银行存款 贷:营业外收入 现在快到企业汇算清缴了,这个账应该怎么处理合适,直接在2022年当前月份更正?还是怎么办
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
我是一个新手小白,现在遇到一个问题,上个月到税务局调整2021年度的汇算清缴,不需要退税的情况,下调了主营业务成本,更改了汇算清缴,现在账面不知道怎么调,当初做 的时候是借主营业务成本,贷银行存款,现在不知道怎么操作,你这边能指导一下吗
老师好,有个问题请教下:在2021.8月申请高新服务费银行支付未开票 过来:当时做的分录如下 1) 管理费用_聘请中介机构费 28000 银行存款_江西银行萍乡分行 28000 2 )2021.8.月份对公付款的2.8W申请高新咨询费,现2022.7月份确认费用1.2W开具发票过来,余下的1.6万在2022年8月份返还到公司公账上,当时2022年7月份做的分录如下: 借 应收账款_ 28000 利润分配_未分配利润 28000 还票 12000 借:管理费用_聘请中介机构费 12000 贷: 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 12000 2022年8月份1.6万元返还公账,分录如下: 银行存款_江西农商银行萍乡营业部 16000 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 16000,请问错了,现如何调整正确
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
增值税进项税额期末怎么结转 ,外贸企业进项退税 销项税额是0
现在进行小规模第二季度所得税季报,第二季度季末从业人数按什么填?写多少?季末资产总额写多少? 人数和资产总额的季度平均值写多少
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
老师,给个人开票咋开?
企业所得税季报中的职工薪酬,计入成本的和实发是一样的吗?
分公司资产负债表是负数,做合并报表需要先把分公司重分类吗
朴老师您好,麻烦问一下,公司有10个员工,申报10个员工个税,其中5个员工缴纳社保,另外5个员工给社保补助可以吗?还有一个问题是,有提成的员工,当月申报个税时,提成不确定,这个怎么申报啊
我们是销售服装的个体户,服装品牌代理,供应商是上市公司、一般纳税人企业,我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户,那么打款用怎样的方式合规?请说的详细一些, 感谢。
25年剩余50个车位未售,计提减值50万元,26年售出6个车位,26年平均售价低于25年计提减值时的均价,26年6月要重新计提减值,计提减值前,是否需要先冲回已卖出的6个车位的减值。
转给分包方的钱不开票的 可以给老板转过去 老板再给他私下转么
不同会计准则处理方式不一样?
小企业会计准则
借 利润分配-未分配利润 贷 应收账款 小企业会计准则这样写分录
如果是其他会计准备呢?
借 以前年度损益调整 贷 应收账款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!