你好同学: 这里同学这个题目哪里没有理解呢?
增值税为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,将自产甲产品100件发放给100名职工作为个人福利,其中生产工人80人,总部管理人员20人。每件甲产品的成本为4000元,不含增值税的计税价格为每件6000元,计算计划发放甲产品应分别计入生产成本和管理费用的金额,做分录
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年10月初“应交增值税”借方余额为6万元,当月发生如下业务:(1)建造办公楼领用本单位产品,成本为15万元(其中直接材料10万元),计税价格18万元。(2)外购原材料一批,价款30万元(不含税),支付运费2方元(不含税),款项以银行本票结算,材料收到。(3)甲公司决定用自产产品发放给职工作为非货币性福利,每人发放一件,每件售价2万元,本月实际发放。该公司共有100名职工,其中生产工人50名,车间管理人员10名,销售人员20名,行政管理人员20名。(4)对外销售产品一批,成本为25万元,不含税售价40万元。(5)交纳本月增值税1万元。
●案例引入:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算1.12月2日,甲公司销售一批产品给乙公司,并开具增值税专用发票一张,注明价款800000元,增值税额104000元,货款已收存银行。产品成本为500000元。·2.12月14日,甲公司销售一批产品给丙公司,并开具増值税专用发票一张,注明价款500000元,增值税额65000元,货款尚未收到。产品成本为280000元。3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。这个分录要怎么写呢
:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算1.12月2日,甲公司销售一批产品给乙公司,并开具增值税专用发票一张,注明价款800000元,增值税额104000元,货款已收存银行。产品成本为500000元。·2.12月14日,甲公司销售一批产品给丙公司,并开具増值税专用发票一张,注明价款500000元,增值税额65000元,货款尚未收到。产品成本为280000元。3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。第3题的分录怎么写?
:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料采用实际成本法核算3.12月20日,甲公司以自产产品作为职工福利发放给行政管理人员,产品成本合计15000元,售价合计为20000元。
怎么换手机号码找不到修改手机号
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我公司是做出口贸易的,应收这块是美金,我现在要建帐,因为每个订单的应收金额汇率都不一样,所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率,是不是可以这样设置?
后期进项勾选,和增值税申报,发票不用开,怎么申报呀?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
商场给商户充饮用水卡,充100送20 借:管理费用20 现金100 贷:其它业务收入120,还是其它应付款120?
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
老师,村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税(个人所得税),应该报谁的?报书记和会计的工资薪金吗?,书记 会计,出纳员,民兵连长等的工资都是一次性发放的,该怎么报呀
老师好,我想问下公司1-7月份的帐有点乱,我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动,但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了,这样的话能行吗