普开普票的销项税额也可以和进项税额抵。

一般纳税人增值税等于=销项税额-进项税额, ①这里的销项税额指的是开出去的增值税专票还是普票? ②这里的进项税额指的是取得的增值税专票还是普票?
老师,我们是一般纳税人,是不是开普票的话,普票里的增值税不能与公司进项税相减,就是交这个普票的增值税额啊?
老师,我们一般纳税人,开出了普通发票,这部分增值税要不要交啊 另外我们也有进项,是不是可以抵这部分普票的税额
一般纳税人不管开普票还是专票,如果没有进项抵扣,就是全额交是吗,这个月开了30万普票出去,没有进项,一万多的增值税就是全额交的吧
我是一般纳税人,卖自己用过的车开了3%减按2%给别人,这个是普票。这个票的税额是我应交的增值税,但不计入本月销项减-进项的核算环节吗? 也就是说本月算增值税专票销项减进项后,得出负数,也就是留底税额,本来不用交增值税,但以上这张普票的增值税我必须要交?
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
就是说我们对外开的不管普票还是专票,公司交税时就拿普票和专票的税额之和减去进项税额就行,对吗?就是说普票的销项税额也可以减进项税额,对吗?不知我说的明白吗?公司每个月要交的增值税=专票的销项税额+普票的销项税额(若是对外开普票了)-公司可以抵扣的进项税额
我明白你的意思,就是你说的那个意思。