同学,你好 放在账上,需要收回

老师,换物业公司了,之前的预收账款怎么处理
老师,之前遗留的预收款不开发票了账务怎么处理大概30万
老师,我们公司之前换了法人,股东那些也都换了,但是之前的股东还有实缴的实收资本在账上,那这个要怎么处理?
老师,请问之前的股东不做了,换了新股东,请问换股东之前公司的财务要怎么做财务处理,因为换股东前,公司业务有应收账款和应付账款等其他科目类,请问是不是要把属于他之前的那些有关的业务科目全部要结清换成新股东的,可能我说得不是很清楚,大概意思,新来的股东要换掉之前的股东,请问具体要怎么财务处理记账反应出来,谢谢?
老师,公司的废旧物资处置收入怎么做账务处理,这部分物资之前是直接进了成本费用的,账上没有库存?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
就是4月份之后的收入就属于另一个物业公司了
具体怎么操作
同学,你好 你是之前的物业公司?
对啊,我做完3月份的帐就完了,之后4月份收入就是之后的物业了,之前还有去年分摊3月份之后的收入
同学,你好 那你账套之前给对方,之前的物业公司不用任何操作,之后的物业公司接下去做
哦,那我预收账款就在帐上挂着吗?3月份收的1-12月份的物业费还用做预收吗
同学,你好 做,放在预收里面
那我帐上的预收帐款不是更多吗,我这个账套不给之后的物业公司,因为我账套上还有另外一个小区的帐,
同学,你好 你如果账套不给对方公司,那你关于这家公司的账应该剔除出去
你说之前分摊的收入属于之后物业的收入预收冲减了吗,这个怎么操作,3月份的收入还预收吗?3月份收的是2022年3月1号到2023年3月1号的收入,相当于只有一个月是属于我这个物业公司的
同学,你好 那你确认一个月的收入,却仍2022年3月的收入
那我之前预收账款没分摊完的怎么处理,是在上面挂着还是怎么弄
同学,你好 账上挂着