你好,这个对方是不要发票了吗?

老师,你好,我们之前遗留的账目,给员工发的工资但是都挂在他们的往来款了,但是他们也离职了,这些目前遗留的其他应收款10万左右,我应该怎么处理呢?
请问账上挂着预收金额,是以前年度遗留下来的,不会再开发票了,要怎么处理掉?
老师,之前遗留的预收款不开发票了账务怎么处理大概30万
老师,之前的会计遗留下来的账,库存商品在资产负债表是负的100万,这个要怎么处理啊?还有预收账款有30万,实际根本就没有预收账款。
老师,预付账款太大这是之前账务处理遗留下来的,不可能收回了,是不是可以计入坏账准备呢?如果计入坏账准备的话结转到资产减值损失还是营业外支出呢?
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢
是的呢哈。。。
那你按照未开票收入申报就可以了。
那这个怎么平预收账款呢
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
哦哦,那这个开未开票收入会不会申报系统里比对不通过啊
这个不会比对不通过的。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。
那再请问一下,已付款未来票的该怎么处理呢
就是对方以后也不会给你们开票了,对吗?
是这个意思
那你们就没有发票,正常转到成本费用里面,只是没有发票,不能税前扣除。
哦哦好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。